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2、甲企業(yè)是一家高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,為增值稅一般納稅人。本年10月甲企業(yè)發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款2000元、增值稅260元;委托乙企業(yè)將其加工成4個高爾夫球包,支付加工費8000元、增值稅1040元,取得乙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。乙企業(yè)同類高爾夫球包不含稅銷售價格為1500元/個。甲企業(yè)收回時,乙企業(yè)代收代繳了消費稅。(2)當(dāng)月將自產(chǎn)的A型高爾夫球桿3把對外銷售,取得不含稅銷售收入12000元;另將自產(chǎn)的A型高爾夫球桿5把贊助給高爾夫球大賽。(3)將自產(chǎn)的B型高爾夫球桿1把移送至非獨立核算門市部銷售,當(dāng)月門市部對外銷售了2把,取得價稅合計金額22600元。其他相關(guān)資料:高爾夫球及球具消費稅稅率為10%,成本利潤率為10%;上述相關(guān)票據(jù)均已經(jīng)過比對認(rèn)證。工作要求(1)計算乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費稅;(2)計算甲企業(yè)應(yīng)自行繳納的消費稅。

2021-12-05 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-05 11:09

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2021-12-05
同學(xué)。 你好,計算當(dāng)中。
2022-10-22
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-05-26
1.?計算委托加工環(huán)節(jié)乙企業(yè)代收代繳的消費稅 - 委托加工的應(yīng)稅消費品,按照受托方的同類消費品的銷售價格計算納稅;沒有同類消費品銷售價格的,按照組成計稅價格計算納稅。 - 乙企業(yè)同類高爾夫球包不含稅銷售價格為520元/個,委托加工高爾夫球包20個。 - 高爾夫球包消費稅稅率為10\%。 - 乙企業(yè)代收代繳消費稅 = 520×20×10\% = 1040(元)。 2.?計算生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納消費稅 - A型高爾夫球桿: - 銷售2把取得不含稅銷售收入11000元,則每把不含稅售價 = 11000÷2 = 5500元。 - 贊助3把,視同銷售,按同類產(chǎn)品售價計稅。 - 銷售和贊助的A型高爾夫球桿共2 + 3 = 5把。 - A型高爾夫球桿應(yīng)納消費稅 = 5500×5×10\% = 2750元。 - B型高爾夫球桿: - 非獨立核算門市部銷售2把,取得價稅合計金額22000元,先換算為不含稅銷售額 = 22000÷(1 + 13\%)≈19469.03元。 - B型高爾夫球桿應(yīng)納消費稅 = 19469.03×10\% = 1946.90元。 - 外購應(yīng)稅消費品已納稅款的扣除: - 外購高爾夫球桿桿頭、握把、桿身用于連續(xù)生產(chǎn)高爾夫球桿,可按領(lǐng)用比例扣除已納消費稅。 - 外購桿頭、握把、桿身已納消費稅=(16000 + 23600 + 800)×10\% = 4040元。 - 當(dāng)月領(lǐng)用75\%,準(zhǔn)予扣除的消費稅 = 4040×75\% = 3030元。 3.?計算甲企業(yè)7月應(yīng)納消費稅 - 甲企業(yè)7月應(yīng)納消費稅 = 2750 + 1946.90 - 3030 = 1666.90元。 綜上,甲企業(yè)本年7月應(yīng)繳消費稅1666.90元。
2024-12-31
你好,請把題目完整的發(fā)過來看看
2020-09-09
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