你好,這個(gè)需要看具體的,如果你不需要交增值稅的,你的銷售額在第十欄里面填寫,如果需要交增值稅,比如開的是專票,在第一欄和第二欄里面填寫,需要看具體的業(yè)務(wù)
老師好,所屬期4—6月的企業(yè)所得稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)是根據(jù)6月份利潤表本年累計(jì)數(shù)填,對(duì)嗎?
老師您好,請(qǐng)問這個(gè)月季度申報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面的營業(yè)收入營業(yè)成本是不是填損益表上面的本年累計(jì)數(shù)?利潤總額填損益表上面的利潤總額本年累計(jì)數(shù)對(duì)嗎?
老師好,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表填寫,7到9月的,是根據(jù)9月份的利潤表的本年累計(jì)數(shù)填列,對(duì)嗎?
老師您好 小規(guī)模企業(yè) 申報(bào)增值稅和所得稅是根據(jù)利潤表上面的本年累計(jì)數(shù)來填列是嗎 填到申報(bào)表的本期數(shù)是嗎
老師,小規(guī)模納稅人,匯算清繳企業(yè)年度納稅申報(bào)表A類表填寫是根據(jù)去年四季度利潤表中的本年累計(jì)數(shù)填寫嗎?
老師,晚上開發(fā)票會(huì)被查嗎?
公益性捐贈(zèng),有銀行轉(zhuǎn)賬,但是沒有票據(jù),可以稅前扣除嗎?
老師你好,24年暫估了成本(借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估)。25年取得該采購成本票這樣做賬對(duì)嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)沖紅24年暫估(借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù))
老師投資資產(chǎn)的企業(yè)所得稅處理和特殊性重組稅務(wù)處理的區(qū)別和相似處講講吧
老師,進(jìn)銷存匯總表入庫金額是不是含稅單價(jià)的?我司進(jìn)銷存匯總表顯示是不含稅單價(jià)
老師,公司有針對(duì)會(huì)員的活動(dòng),比如充值1000,贈(zèng)送兩百,這種應(yīng)該怎么做賬?
老師你好 今年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后要修改去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
2023年6月21日成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),注冊(cè)資本1000萬,之前是認(rèn)繳,現(xiàn)在新規(guī)出來,是不是必須5年內(nèi)實(shí)繳完?就是2028年6月底?如果認(rèn)繳不了只能減資的話,什么時(shí)候減資合適?還有,我公司小規(guī)模納稅人,23年半年左右29w收入,24年一年30w左右收入,25年到現(xiàn)在一百萬左右收入,但是凈利潤低,基本持平。這種情況,減資多少合適?現(xiàn)在錢放對(duì)公賬戶,但注冊(cè)資金太少會(huì)不會(huì)影響業(yè)務(wù)或者其他什么?
老師,股份支付的可行權(quán)條件里的服務(wù)期限是屬于股票期權(quán)嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤總額706890,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=706890-1157959(加計(jì)扣除項(xiàng))=-438136 實(shí)操上加計(jì)扣除這部分怎么入賬
老師我們企業(yè)是免增值稅的,不開票收入也是填在第10欄嗎
你好,稅率是免稅的嗎? 具體的銷售的是什么?
老師我們是農(nóng)業(yè) ,銷售微生物肥的 免征增值稅,
你好在其他免稅銷售額里面填寫的,
好的 那其他業(yè)務(wù)收入呢老師 4月1日起免增值稅是填在哪里呢
還有不開票收入老師 這一季度銷售收入都沒有開票 也是填在其他免稅收入嗎
你好,超過45萬的在第12欄,不超過的在第十欄。
如果也是免增值稅的業(yè)務(wù),也是在12欄里面填寫的無票收入,和有開普通發(fā)票的一樣。
老師其他業(yè)務(wù)收入是4月份之后免稅的優(yōu)惠政策,那也是填在無票收入是吧
你好,對(duì)的是的,是這么做的。