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老師您好 小規(guī)模企業(yè) 申報(bào)增值稅和所得稅是根據(jù)利潤表上面的本年累計(jì)數(shù)來填列是嗎 填到申報(bào)表的本期數(shù)是嗎

老師您好 小規(guī)模企業(yè) 申報(bào)增值稅和所得稅是根據(jù)利潤表上面的本年累計(jì)數(shù)來填列是嗎 填到申報(bào)表的本期數(shù)是嗎
2022-04-24 18:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-24 18:34

你好,這個(gè)需要看具體的,如果你不需要交增值稅的,你的銷售額在第十欄里面填寫,如果需要交增值稅,比如開的是專票,在第一欄和第二欄里面填寫,需要看具體的業(yè)務(wù)

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快賬用戶7182 追問 2022-04-24 18:37

老師我們企業(yè)是免增值稅的,不開票收入也是填在第10欄嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-24 18:38

你好,稅率是免稅的嗎? 具體的銷售的是什么?

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快賬用戶7182 追問 2022-04-24 18:40

老師我們是農(nóng)業(yè) ,銷售微生物肥的 免征增值稅,

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齊紅老師 解答 2022-04-24 18:40

你好在其他免稅銷售額里面填寫的,

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快賬用戶7182 追問 2022-04-24 18:41

好的 那其他業(yè)務(wù)收入呢老師 4月1日起免增值稅是填在哪里呢

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快賬用戶7182 追問 2022-04-24 18:43

還有不開票收入老師 這一季度銷售收入都沒有開票 也是填在其他免稅收入嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-24 18:48

你好,超過45萬的在第12欄,不超過的在第十欄。

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齊紅老師 解答 2022-04-24 18:48

如果也是免增值稅的業(yè)務(wù),也是在12欄里面填寫的無票收入,和有開普通發(fā)票的一樣。

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快賬用戶7182 追問 2022-04-24 18:53

老師其他業(yè)務(wù)收入是4月份之后免稅的優(yōu)惠政策,那也是填在無票收入是吧

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齊紅老師 解答 2022-04-24 18:56

你好,對(duì)的是的,是這么做的。

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你好,這個(gè)需要看具體的,如果你不需要交增值稅的,你的銷售額在第十欄里面填寫,如果需要交增值稅,比如開的是專票,在第一欄和第二欄里面填寫,需要看具體的業(yè)務(wù)
2022-04-24
同學(xué)你好,當(dāng)期金額填季度數(shù)據(jù),本年累計(jì)填本年度累計(jì)數(shù)據(jù)。
2025-04-14
是的,根據(jù)利潤表的本年累計(jì)填報(bào)
2024-05-09
你好,是的,是這樣的
2020-09-28
你好,是的,是這樣的?
2020-10-20
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