對的是的,是這么做的。
小規(guī)模納稅人企業(yè)年報(bào)利潤表,本月金額是填寫12月的數(shù)嗎?本年累計(jì)金額填寫一年的累計(jì)數(shù)嗎?還是本月填寫三個(gè)月的數(shù)?也就一個(gè)季度的數(shù),小規(guī)模一個(gè)季度報(bào)一次稅。
老師,小規(guī)模納稅人,匯算清繳企業(yè)年度納稅申報(bào)表A類表填寫是根據(jù)去年四季度利潤表中的本年累計(jì)數(shù)填寫嗎?
小規(guī)模企業(yè),所得稅申報(bào)表是填寫本年利潤的及累計(jì)數(shù),還是本季度9月的利潤表?
老師您好,填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)是根據(jù)去年第四季度利潤表的本年累計(jì)金額來填寫的嗎
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前金額怎么沒有辦法填寫呀?賬載金額和納稅調(diào)增金額一樣
稅收金額自動(dòng)的 你有收入的嗎
收入主表填寫了嗎 保存了
今天重新登進(jìn)去可以填寫了,業(yè)務(wù)招待費(fèi)15700×60%=9420,營業(yè)收入349438.44×0.5%=1747.19。賬載金額15700,稅收金額17419,調(diào)增金額13952.81。這樣對吧
對的是的,是這么做的。
老師,申報(bào)時(shí)需要填寫的表單是自己選的嗎?去年廣宣費(fèi)3700,表單里面沒有A105060這張表,選擇后直接在本年支出填上3700就對了吧
對的是的,自己選擇的,強(qiáng)制填寫的必須填寫,其他的有發(fā)生就填寫,沒有的就不用管。
可以的,沒有超出比例的,不需要調(diào)整,但是需要填寫。
就是填完A105060表格就行了,A105000中廣宣費(fèi)調(diào)增調(diào)減金額都是0不用管了?
對的是的,是這么做的。
去年一筆長期待攤裝修費(fèi)用48360,去年已攤銷8060,填寫A105080表格在長期待攤費(fèi)用其他項(xiàng)賬載金額中資產(chǎn)原值48360,本年攤銷額和累計(jì)攤銷額40300,稅收金額和納稅調(diào)整怎么填寫了?
這個(gè)裝修費(fèi)有發(fā)票嗎?
本年攤銷的應(yīng)該是8060, 累計(jì)攤銷的是從開始到去年12月底的合計(jì)
有發(fā)票,發(fā)錯(cuò)了,去年共攤銷40300,攤銷余額為8060
你好,稅收金額填寫當(dāng)年攤銷的第二列的調(diào)整的金額不用填寫。
老師,職工薪酬調(diào)整表,1去年計(jì)提2萬,實(shí)際支付2萬,都是本月計(jì)提上月發(fā)放上月的,今年一月計(jì)提和發(fā)放的是去年12月的1500,賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額都是填21500嗎?還是賬載2萬,實(shí)際和稅收21500?
一月份計(jì)提的分錄怎么做的?
是這樣做的,
那你能修改一下嘛,把這個(gè)管理費(fèi)用改成利潤分配,未分配利潤,這樣你會算青椒可以抵扣其去年的所得稅,你這樣放到管理費(fèi)用的話,抵扣的是今年的。
一季度的都已經(jīng)報(bào)過稅了,不好改了吧,匯算清繳不考慮這個(gè)12月份的工資可以嗎?賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額全部填寫去年計(jì)提和發(fā)放的2萬可以嗎?
可以的,可以這么做的。