你好,是的,是這樣的
老師好,所屬期4—6月的企業(yè)所得稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)是根據(jù)6月份利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)填,對(duì)嗎?
老師好,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表填寫,7到9月的,是根據(jù)9月份的利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)填列,對(duì)嗎?
老師,申報(bào)3季度企業(yè)所得稅根據(jù)利潤(rùn)表7-9月份的報(bào)表填寫,是填它的本年累計(jì)金額嗎?這個(gè)本年累計(jì)應(yīng)該是1-9月份的累計(jì)數(shù)吧,我要扣除前6月的數(shù)據(jù)嗎?
季度申報(bào)利潤(rùn)表,請(qǐng)問老師,本期數(shù)是4-6月份的數(shù)據(jù)么?為什么我填的4-6月份的數(shù)據(jù)后,季度所得稅申報(bào)表的應(yīng)交所得稅不對(duì)呢?
老師,這個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅是填1-6月份的數(shù)據(jù)還是4-6月份的數(shù)據(jù)?我看A表的所屬期間是4-6月
請(qǐng)教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個(gè)怎么調(diào)整?
想問一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個(gè)工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時(shí)把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會(huì)計(jì)分錄與金額該怎樣填寫
沒有實(shí)際業(yè)務(wù),找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來公戶付款過賬,然后對(duì)方扣除稅點(diǎn)返回個(gè)人賬戶,怎樣做會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
老師,請(qǐng)問正常情況下,所得稅費(fèi)用就是我繳納所得稅的金額吧?如果存在遞延所得稅資產(chǎn)的話,所得稅費(fèi)用是不是就是兩者之和?
如果我們老板直接用個(gè)人賬戶支出公司的各項(xiàng)成本,是不是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-法人
請(qǐng)問老師季報(bào)現(xiàn)金流量表沒報(bào),匯算清繳現(xiàn)金流量表還需要報(bào)嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會(huì)保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請(qǐng)問在線嗎?有問題咨詢
謝謝老師,這個(gè)月有兩張專票日期分別是1月和7月的,我在9月份入賬,那是在8月認(rèn)證呢?還是在9月認(rèn)證呢?
你好,現(xiàn)在已經(jīng)無法做8月份的認(rèn)證,只能是做9月份或者之后月份的認(rèn)證了
老師好,今天是28號(hào),就無法認(rèn)證了?為啥?
哦哦。對(duì)啦。因?yàn)橐呀?jīng)是9月底了,不好意思哈
你好,我的意思是你現(xiàn)在認(rèn)證,是無法抵扣8月份的稅款,只能抵扣9月份及以后月份的稅款 而不是現(xiàn)在28號(hào)就無法認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的意思
那我下午認(rèn)證了,就可以入9月份的賬了?是吧?老師
你好,是的,是這樣的