您好,您確認減免是去年的業(yè)務(wù)也可以?
老師 如果去年底暫估一筆房租費 今年匯算清繳表也沒有調(diào)整 那就是沒有調(diào)整了是嗎?這是去年多確認的一筆房租費用,共26000,這如何處理,在賬務(wù)和稅務(wù)上。
老師 我在今年的時候調(diào)整了一筆分錄 本來是去年的費用 我在今年調(diào)到了去年 那么我在今年匯算去年的匯算清繳的時候我要納稅調(diào)減這一部分 那么我在明年匯算今年的時候需要做調(diào)整嗎
老師,去年房產(chǎn)稅在今年的5月份繳納,但是現(xiàn)在政策出來可以減免,也就是去年多入了房產(chǎn)稅的費用,現(xiàn)在匯算清繳需要怎樣調(diào)整,調(diào)整的同時財務(wù)報表也需要調(diào)整嗎?
老師,去年有筆費用多預(yù)提了,匯算清繳時調(diào)增,沖回多計提的部分,同時財務(wù)報表年報需要調(diào)整嗎?還是按原來的數(shù)據(jù)就可以?
2022年多計提了費用,2023年4月做了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在2023年5月做2022年匯算清繳,匯算清繳需要調(diào)增嗎?還有一筆應(yīng)做成本的,做了費用,也在2023年4月份做了以前年度損益調(diào)整。請問這筆費用匯算清繳怎么調(diào)?如果要調(diào),2022年12月財務(wù)報表要調(diào)嗎
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
去年的房產(chǎn)稅去年沒有交,到今年5月交,稅務(wù)現(xiàn)在已經(jīng)有讓提交減免申請了
您好,確認減免范圍是否包含去年,去年做計提分錄了,?
確定是去年的,因為疫情原因,去年的延遲到現(xiàn)在五月份交,去年計提了五萬左右的房產(chǎn)稅
您好,今年的政策適用去年減免?
這個我很確定,符合要求的第一季度100%減免,第二季度50%減免,去年也是一樣的情況,去年自用的全部減免,老師你只需要跟我講下匯算清繳操作就可以
只是去年匯算清繳不是我做的,具體里面怎么做不太清楚
您好,根據(jù)您的描述,就是去年多計提房產(chǎn)稅,本年紅字沖回即可,按不含上述房產(chǎn)稅數(shù)據(jù)做分錄
那是不是匯算清繳的時候這部分調(diào)增就可以,財務(wù)報表年報地方是不需要修改的?
您好,如果是您去年多計提,是需要沖回