同學(xué),你好! 計(jì)提社保公積金 借:管理費(fèi)用等-社會保險(xiǎn)(單位承擔(dān)部分) -公積金(單位承擔(dān)部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)(單位承擔(dān)部分) -公積金(單位承擔(dān)部分) 扣繳社會保險(xiǎn)和公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)(單位承擔(dān)部分) -公積金(單位承擔(dān)部分) 其他應(yīng)付款-社會保險(xiǎn)(個(gè)人承擔(dān)部分) -公積金(個(gè)人承擔(dān)部分) 貸:銀行存款 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用等(應(yīng)發(fā)工資計(jì)提) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 工資發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)工資金額) 貸:其他應(yīng)付款-社會保險(xiǎn)(個(gè)人承擔(dān)部分) -公積金(個(gè)人承擔(dān)部分) 貸:銀行存款(實(shí)發(fā)金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅(個(gè)人所得稅部分) 繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
就是公司11月之前的賬是給代理公司做的,因?yàn)楣局皼]業(yè)務(wù),所以代理公司都沒有賬做和負(fù)責(zé)空申報(bào),然后法人從7月開始自己刷卡(公戶開了但是一直沒用)幫自己和掛靠的一個(gè)人,還有幾個(gè)建造師交社保,這些代理也不知道都沒入賬,所以11月之前的工資都不會發(fā),估計(jì)明年只會補(bǔ)這些建造師的工資,其他人都沒有工資,像這樣之前的賬該如何處理呢? 然后現(xiàn)在又讓我補(bǔ)繳老板2月到11月的社保,社??梢匝a(bǔ)但是也沒有工資補(bǔ)發(fā),如果稅局扣款社保了,我的賬又該怎么做呢?
老師,工資這一塊我處理一直有糾結(jié)。公司一直從個(gè)人工資里面扣個(gè)稅跟個(gè)人社保。但是交到2021年4月再就一直沒有交過。我也是2021年4月份來到公司。之前人做的工資表,我一直按照那個(gè)就做。因?yàn)橹暗膯幔克运べY表里面做的單位社保跟個(gè)人社??隙ㄓ悬c(diǎn)差異。所以我單位社保就沒有計(jì)提,也不知道有沒有個(gè)稅,所以我做賬時(shí)把個(gè)稅跟個(gè)人社保也沒有寫出來。只是銀行發(fā)多少,我就計(jì)提多少。這個(gè)是工資表。該怎樣正確的去做?
其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分的問題,我每次做賬沒有按照工資單上來,直接工資是倒擠的,現(xiàn)在11月肯定是做10月的賬,發(fā)9月的工資,我們工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,所以是計(jì)提9月發(fā)放9月,我做的其他應(yīng)收社保個(gè)人算得是 10月扣的款,所以我的其他應(yīng)收款每月是沒有余額的,我以后想按工資表的來,但是我們工資表人員每個(gè)月都有變動,社??劭钣锌赡?0月扣的有9月期間的,但是我們9月的工資表就把9月社保個(gè)人的扣了,我以后想跟著工資表走,我想在12月做11月份賬的時(shí)候調(diào)賬,我怎么調(diào)賬呢
老師請問下我們公司10月份有4個(gè)人上社保是因?yàn)楣拘枰馁Y質(zhì)有要求所以臨時(shí)補(bǔ)了這4個(gè)人是8-10月份社保,但是工資表上這4個(gè)人不讓做工資,個(gè)稅也沒有申報(bào),這種情況這4個(gè)人社保就不能計(jì)提到公司的費(fèi)用里了,那么走營業(yè)外支出嗎,誰個(gè)就是我公司給上了3個(gè)月社保,10月份一起補(bǔ)的8-10月份的,都是公司出錢
老師,公司遇到函調(diào),需要提供幾年前的工資表跟銀行流水,其實(shí)就是掛靠的社保人員,以前賬是代理記賬做的,工資表也沒有跟社保對上,四個(gè)人的社保做成了三個(gè)人的工資表。五個(gè)人的社保也做成了三個(gè)人的工資表。 1.我是重新做個(gè)工資表對上社保,做個(gè)假會計(jì)憑證,說工資是付的現(xiàn)金。 2.直接把錯(cuò)的打印出來告訴稅務(wù),以前的會計(jì)做錯(cuò)了,我會去調(diào)賬。付的錢現(xiàn)金。 3.老師是有更好的辦法
老師你好,24年暫估了成本(借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估)。25年取得該采購成本票這樣做賬對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)沖紅24年暫估(借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù))
老師投資資產(chǎn)的企業(yè)所得稅處理和特殊性重組稅務(wù)處理的區(qū)別和相似處講講吧
老師,進(jìn)銷存匯總表入庫金額是不是含稅單價(jià)的?我司進(jìn)銷存匯總表顯示是不含稅單價(jià)
老師,公司有針對會員的活動,比如充值1000,贈送兩百,這種應(yīng)該怎么做賬?
老師你好 今年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后要修改去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
2023年6月21日成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),注冊資本1000萬,之前是認(rèn)繳,現(xiàn)在新規(guī)出來,是不是必須5年內(nèi)實(shí)繳完?就是2028年6月底?如果認(rèn)繳不了只能減資的話,什么時(shí)候減資合適?還有,我公司小規(guī)模納稅人,23年半年左右29w收入,24年一年30w左右收入,25年到現(xiàn)在一百萬左右收入,但是凈利潤低,基本持平。這種情況,減資多少合適?現(xiàn)在錢放對公賬戶,但注冊資金太少會不會影響業(yè)務(wù)或者其他什么?
老師,股份支付的可行權(quán)條件里的服務(wù)期限是屬于股票期權(quán)嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤總額706890,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=706890-1157959(加計(jì)扣除項(xiàng))=-438136 實(shí)操上加計(jì)扣除這部分怎么入賬
老師您好,請問特種設(shè)備可以轉(zhuǎn)租嗎?謝謝
老師,股份支付里的限制性股票確認(rèn)的價(jià)格是什么
老師麻煩別發(fā)這個(gè),解決不了問題。我有看看我的文字,工資表麻煩寫下分錄,解決我的實(shí)際問題,謝謝
老師你肯定連我的敘述文字都沒有看,就發(fā)了一連串這個(gè)。解決不了我的問題。
我還沒有發(fā)完,同學(xué)的工資表不合理,所以才先發(fā)理論部分。 單位社保部分員工自己就承擔(dān)了。單位社保部分應(yīng)該公司承擔(dān)的 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用等(應(yīng)發(fā)工資計(jì)提)34594 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資34594 工資發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬-工資34594 貸:其他應(yīng)付款-社會保險(xiǎn)(個(gè)人承擔(dān)部分)721 銀行存款(實(shí)發(fā)金額)31404 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅(個(gè)人所得稅部分)394 其他應(yīng)付款2075(應(yīng)該還給員工)