借庫存現(xiàn)金 貸以前年度損益調(diào)整6.5 借以前年度損益調(diào)整 貸庫存現(xiàn)金7 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤0.5 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目 其他30藍(lán)填寫稅收金額0.5
老師好,請問一下,21年2月份我做的暫估入庫90萬。分錄是,借:庫存商品90萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款90萬 同時也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。借:主營業(yè)務(wù)成本 90萬 貸:庫存商品 90萬。發(fā)票在21年7月份才開回來。發(fā)票金額是56萬。如何做分錄啊
我以前做的暫估分錄是借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存現(xiàn)金 8萬 但是現(xiàn)在實(shí)際收到了五萬、我怎么來調(diào)賬呢?
2021年12月暫估成本借主營業(yè)務(wù)成本50萬貸庫存商品50萬,2022年1月收到發(fā)票如何做分錄?收到發(fā)票是51萬
我21年12月做暫估成本 分錄借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存現(xiàn)金 6萬5 ,22年3月收到發(fā)票,實(shí)際是7萬塊,我現(xiàn)在怎么做分錄及調(diào)所得稅年報(bào)
就是22年做了借,庫存商品-暫估 貸,應(yīng)付賬款-暫估,還結(jié)轉(zhuǎn)了:做 借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品-暫估 現(xiàn)在23年5月之前,我找到了成本票進(jìn)來,我該怎么做分錄?
有對話cfo的課程學(xué)習(xí)權(quán)限,怎么在會計(jì)學(xué)堂上搜索不到呢?
老師,有個公司需要注銷,是小規(guī)模納稅人,這個公司一直都沒什么業(yè)務(wù),往年虧損2萬多,今年有開了5萬多的發(fā)票出去,現(xiàn)在要注銷,遇到一個問題:公司的賬上的錢不夠還其他應(yīng)付款(都是掛在法人下面的其他應(yīng)付款有3萬多),現(xiàn)在公司要注銷需要封賬,這筆錢也還不了給法人了,其他應(yīng)付款的數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)到“營業(yè)外收入”,這樣一來的話,就需要交企業(yè)所得稅,有沒有什么辦法,可以避免繳納企業(yè)所得稅?
老師,這申報(bào)個稅,原來離職,
老師,財(cái)務(wù)主管告訴我,這個月我們增值稅要退100萬的增值稅,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn),怎么操作沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師下午好,我想問一下利潤表里邊的所得稅費(fèi)用是根據(jù)當(dāng)期的收入減成本費(fèi)用,減費(fèi)用算出來的嗎?還是所得稅費(fèi)用是上期結(jié)轉(zhuǎn)過來的,填到那所得稅費(fèi)用那個欄里???
老師 做三欄式明細(xì)賬 第一頁寫滿了 需要翻頁怎么操作
測量工具計(jì)入什么科目
老師你么有這個表格嗎
老師,這個題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收到發(fā)票后 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是那樣嗎?
稅收金額0.5是哪里來的?
7-6.5 的差額 上面都是萬元
謝謝老師了
不用客氣 工作愉快