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就是22年做了借,庫存商品-暫估 貸,應(yīng)付賬款-暫估,還結(jié)轉(zhuǎn)了:做 借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品-暫估 現(xiàn)在23年5月之前,我找到了成本票進來,我該怎么做分錄?

2023-07-18 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-18 11:54

你好,但是沒有差異,就把這個發(fā)票貼到這個憑證后面就可以了,可以稅前扣除。

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齊紅老師 解答 2023-07-18 11:54

要是想做分錄,就是把前面的分路紅沖,然后再按發(fā)票入賬,兩種方法都可以。

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快賬用戶6316 追問 2023-07-18 11:55

不做什么以前年度損益調(diào)整??

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齊紅老師 解答 2023-07-18 12:01

損益類科目換成以前年度損益調(diào)整,其他的不變。

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你好,但是沒有差異,就把這個發(fā)票貼到這個憑證后面就可以了,可以稅前扣除。
2023-07-18
你好 成本沒有差異不沖也行?
2023-02-08
您好,這個是需要做暫估的,需要的
2023-10-24
你好? ?發(fā)票來了與你實際暫估的金額一致嗎? 你這個 貨款還沒有支付嗎??
2021-06-04
把前面兩筆做負數(shù),再做筆正數(shù)就行了。
2021-12-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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