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老師,您好,去年預(yù)付給別人的錢買原材料,未收到原材料,今年原材料才拉過來,不想與去年的支出收入摻和,可不可以這樣記分錄 借:預(yù)付款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:原材料 貸:預(yù)付款 如果可以摘要的地方需要加計(jì)提嗎

2022-04-01 23:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-01 23:01

你好,你付了錢應(yīng)該貸銀行存款

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快賬用戶5400 追問 2022-04-01 23:07

是去年付過錢的,

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齊紅老師 解答 2022-04-01 23:53

那你現(xiàn)在只需要借原材料 貸預(yù)付賬款就行了

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你好,你付了錢應(yīng)該貸銀行存款
2022-04-01
同學(xué)你好 計(jì)入原材料就可以了 然后領(lǐng)用計(jì)入生產(chǎn)成本
2022-10-09
您好,沒有發(fā)放的工資47要調(diào)增的,這個(gè)材料預(yù)估沒有計(jì)入成本費(fèi)用啊,沒有影響利潤(rùn)的話不用納稅調(diào)增。賬上只有補(bǔ)交所得稅的賬務(wù) 1、借:利潤(rùn)分配 貸:以前年度損益調(diào)整 2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 但是有個(gè)應(yīng)付工資 這樣調(diào)回來 借::應(yīng)付工資47 貸:以前年度損益調(diào)整 47
2023-04-09
你好, 1.編制甲公司購(gòu)入原材料的會(huì)計(jì)分錄。 借:原材料210%2B3%2B2%2B0.3 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)27.57 貸:銀行存款210%2B3%2B2%2B0.3%2B27.57
2022-05-10
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