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老師,我想問下,我的內(nèi)賬,上個(gè)月公司員工受傷,我們報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)給他,我記入管理費(fèi)用1000了。接著這個(gè)月報(bào)銷公司理賠500到了,我怎么入賬?因?yàn)槲覜]有通過其他應(yīng)收款

2022-03-30 11:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-30 11:03

您好!你沖減之前的1000,沖回500

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快賬用戶8672 追問 2022-03-30 11:04

怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2022-03-30 11:06

你好!借銀行存款500 貸管理費(fèi)用500

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快賬用戶8672 追問 2022-03-30 11:09

怎么感覺不對(duì)呢?

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齊紅老師 解答 2022-03-30 11:12

你好!您覺得哪里不對(duì)呢

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您好!你沖減之前的1000,沖回500
2022-03-30
借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用
2022-03-30
您好,這個(gè)的話,是可以把這部分醫(yī)藥費(fèi),沖減管理費(fèi)用的
2023-12-06
收到工傷保險(xiǎn)待遇時(shí): 借:銀行存款 70759.79 貸:其他應(yīng)付款 70759.79 支付員工后續(xù)治療費(fèi)用及一次性傷殘就業(yè)補(bǔ)助金等賠償時(shí): 借:其他應(yīng)付款 70759.79(沖減之前收到的工傷保險(xiǎn)待遇掛賬) 管理費(fèi)用 / 營(yíng)業(yè)外支出等(差額部分,具體科目可根據(jù)企業(yè)對(duì)工傷支出的性質(zhì)確定)87868.43(158628.22 - 70759.79) 貸:銀行存款 158628.22。
2024-09-25
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)直接支付就可以
2022-04-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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