同學(xué)你好 借:在建工程 200 000%2B2000 ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)26000%2B180 貸:從銀行存款??200 000%2B2000%2B26000%2B180 借:在建工程 20000%2B2500 ?貸:應(yīng)付職工薪酬2500 ? ? ?原材料20000 借:固定資產(chǎn)?200 000%2B2000%2B20000%2B2500 貸:在建工程
興達公司本月發(fā)生下列固定資產(chǎn)增加業(yè)務(wù):(1)企業(yè)購入生產(chǎn)用的不需安裝的設(shè)備一臺,買價為200000元,增值稅進項稅額32000元。購入時發(fā)生運雜費2000元,保險費500元,開出轉(zhuǎn)賬支票支付全部貨款。(2)企業(yè)購入一臺生產(chǎn)用需要安裝的A設(shè)備一臺,價值120000元,增值稅進項稅額19200元,發(fā)生運雜費18000元,款項已用銀行存款支付。(3)企業(yè)對上述需要安裝的設(shè)備進行安裝,耗用原材料5000元,用銀行存款支付安裝公司的安裝費4000元。(4)上述A設(shè)備安裝完畢,經(jīng)驗收合格交付使用。結(jié)轉(zhuǎn)工程成本。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。
3、企業(yè)購入設(shè)備一臺,專用發(fā)票上注明價款為100萬元,增值稅為17萬元,發(fā)生運雜費2萬元款項均以存款支付設(shè)備收到并交付安裝安裝過程中領(lǐng)用材料3元發(fā)生安裝人員工資4000元設(shè)備安裝完畢并交付使用。要求編制相關(guān)會計分錄。
A公司。為增值稅一般納稅人,2021年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù)一購入一臺需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票列明設(shè)備價款,20萬元增值稅,26,000元發(fā)生運費2180元含增值稅180元全部??铐椧糟y行存款付清,2,安裝該設(shè)備時領(lǐng)用本企業(yè)原材料一批價值2萬元應(yīng)付安裝工人費用2500元,三安裝完工交付使用,要求根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制相關(guān)會計分錄。
A公司。為增值稅一般納稅人,2021年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù)一購入一臺需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票列明設(shè)備價款,20萬元增值稅,26,000元發(fā)生運費2180元含增值稅180元全部??铐椧糟y行存款付清,2,安裝該設(shè)備時領(lǐng)用本企業(yè)原材料一批價值2萬元應(yīng)付安裝工人費用2500元,三安裝完工交付使用,要求根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制相關(guān)會計分錄
A公司。為增值稅一般納稅人,2021年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù)一購入一臺需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票列明設(shè)備價款,20萬元增值稅,26,000元發(fā)生運費2180元含增值稅180元全部??铐椧糟y行存款付清,2,安裝該設(shè)備時領(lǐng)用本企業(yè)原材料一批價值2萬元應(yīng)付安裝工人費用2500元,三安裝完工交付使用,要求根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制相關(guān)會計分錄。
公司是一般納稅人,應(yīng)交稅費原來的稅務(wù)會計全是按小規(guī)模納稅人繳納的,稅務(wù)這幾天查賬讓27號之前把全年的全部補上,我是內(nèi)賬會計用的是軟件做賬,如果是上月計提我得去反結(jié)賬還得去拆憑證,我想請問我把少計提的做到這個月,應(yīng)交做到下個月可以嗎?就是銀行存款會對不上,還是反結(jié)賬到上月去補計提?
請問老師,23年的企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)完成了,需要更正23年的季度所得稅報表需要怎么操作
計提工資,個稅,公積金,和發(fā)放工資應(yīng)該如何做賬
老師,什么行業(yè)什么情況下采用成本毛利率核算法核算成本
老師你好,單位發(fā)放的取暖費并入到當(dāng)月工資薪金一次扣除個稅,還是可以分?jǐn)偟?個月的供暖期,謝謝
老師,這個公司拿過來資產(chǎn)負(fù)債表今年就是沒數(shù),為啥以后申報的企業(yè)稅都是資產(chǎn)總額有10.24萬呢,那我接下來應(yīng)該咋弄呢
員工出差開具電子火車發(fā)票找公司報銷,發(fā)票抬頭是寫企業(yè)還是個人
公司減資從800萬減到300萬未實繳能減少資產(chǎn)么,報表左右兩邊都什么減少了
貨代開給我們的運費清單中有代理(出口)環(huán)保服務(wù)費 ,這個服務(wù)費應(yīng)該是發(fā)貨人承擔(dān)還是收貨人承擔(dān)
老師,7-8月未開票收入,前會計沒有申報,也沒有明細,我做9月的明細清單,7-8月暫估個清單入賬可以嗎,也不紅沖了,如果要都統(tǒng)計工作量就增加了,加班不高興