可以呀,這個(gè)直接可以放到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本處理。
老師,我們是掙裝卸費(fèi)差價(jià)的商貿(mào)公司,收碼頭裝卸費(fèi)發(fā)票,同時(shí)開給客戶裝卸的發(fā)票,那么收碼頭的裝卸費(fèi)發(fā)票,不含稅部分可以直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還是做銷售費(fèi)用,謝謝?
老師你好,我們公司主要以裝卸搬運(yùn)為主營(yíng)業(yè)務(wù),稅率6%。我們有個(gè)業(yè)務(wù),客戶跟我們簽的合同:貨物到達(dá)裝卸點(diǎn)的其他服務(wù)都由我公司代辦。其中有運(yùn)輸服務(wù)(貨物生產(chǎn)點(diǎn)到裝卸地運(yùn)輸費(fèi))。我公司以47元6%稅率開銷項(xiàng)給客戶,運(yùn)輸單位以27元9%稅率給我們開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這個(gè)正確合規(guī)嗎?如不合規(guī)違返哪條稅收政策?
老師你好,我們公司主要以裝卸搬運(yùn)為主營(yíng)業(yè)務(wù),稅率6%。我們有個(gè)業(yè)務(wù),客戶跟我們簽的合同:貨物到達(dá)裝卸點(diǎn)的其他服務(wù)都由我公司代辦。其中有運(yùn)輸服務(wù)(貨物生產(chǎn)點(diǎn)到裝卸地運(yùn)輸費(fèi))。我公司以47元6%稅率開銷項(xiàng)給客戶,運(yùn)輸單位以27元9%稅率給我們開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這個(gè)正確合規(guī)嗎?如不合規(guī)違返哪條稅收政策?
老師我公司說服裝公司,然后有的是自己買料加工成品賣給某公司開票服裝,然后是有的就是做服裝加工(掙加工費(fèi)的)給客戶開服裝加工費(fèi),因?yàn)槲覀兏刹贿^來就把這批賺加工費(fèi)的活給了另一個(gè)服裝公司,讓他們加工,他們給我們開加工費(fèi)發(fā)票,然后我們?cè)俳o客戶開服裝費(fèi)發(fā)票,當(dāng)那個(gè)服裝加工公司給我們開服裝加工費(fèi)發(fā)票這個(gè)我是做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)付賬款嗎,然后我給客戶開票應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)可以這樣嗎
老師,我想請(qǐng)教您一個(gè)問題,我們公司是碼頭,收取裝卸費(fèi)為主營(yíng)業(yè)務(wù),因?yàn)橛秃谋容^大,以前沒有開過油的增值稅專用發(fā)票,上個(gè)月開了20萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅務(wù)局下來查了,像這樣應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啊?
老師,即將入職一家私營(yíng)制造水表的公司就是民用的水表,今年開始也做出口了,工人大概是40多人。年銷售額大概四五千萬人民幣,家族企業(yè),,就找我會(huì)計(jì)一個(gè)人出納也兼一點(diǎn),之前是代賬,今年要買廠房之前是租賃,有電子做賬系統(tǒng),我對(duì)這家公司應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注哪方面的技能,因?yàn)橹拔覜]有參與過生產(chǎn)制造業(yè),但是我都學(xué)過會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)操課包括生產(chǎn)制造的課程,我入職后應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注哪些,在完成工作的同時(shí)不斷增加自己的實(shí)力
您好,請(qǐng)問23年4季度工資補(bǔ)計(jì)提在24年,那24年匯算清繳的“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”的賬載金額是填24年全年申報(bào)的工資和23年4季度補(bǔ)計(jì)提工資的合計(jì)數(shù)嗎,24年殘疾人就業(yè)保障金是填24年全年申報(bào)的工資和23年4季度補(bǔ)計(jì)提工資的合計(jì)數(shù)嗎
老師好!我朋友女兒剛剛滿18歲,在一個(gè)小公司上班,老板沒有交社保,老板一直說補(bǔ)500元,一直也沒補(bǔ),然后就離職,現(xiàn)在在告那個(gè)老板,我同事以工資從微信發(fā)放為由控告老板偷稅,稅務(wù)局說已經(jīng)繳納了個(gè)稅,說微信發(fā)工資也可以繳個(gè)稅,是這樣的嗎
老師,銷售貨物和購(gòu)買材料時(shí)都沒有開發(fā)票和拿到發(fā)票,是不是不能算銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,剛接手一個(gè)新賬,那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上的預(yù)付賬款就是應(yīng)付賬款,然后做期初的時(shí)候錄入了預(yù)付賬款,現(xiàn)在科目余額表上的也是預(yù)付賬款,就是不知怎么轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款上去
請(qǐng)問老師,取得去年的費(fèi)用專票的進(jìn)項(xiàng),需要調(diào)減嗎?
老師,匯算清繳每個(gè)公司推的明細(xì)表都不太一樣啊。譬如有的公司有固定資產(chǎn)表,有的公司壓根就沒推這個(gè)表啊、
老師,您好,收到稅務(wù)局稅收風(fēng)險(xiǎn)提示函,經(jīng)稅收大數(shù)據(jù)分析,我們發(fā)現(xiàn)您存在以下涉稅風(fēng)險(xiǎn): "年度_企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差異風(fēng)險(xiǎn),2024年度-3723732.05,2023年度-4936898.51;老師,平常我們會(huì)計(jì)做賬,我還沒明白這個(gè)負(fù)數(shù)是啥意思?
我想問一下績(jī)效工資納入 社?;鶖?shù)繳納社保嘛
老師 稅務(wù)平臺(tái) 有個(gè)截止5.30日的 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報(bào) 就是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
那我之前做錯(cuò)了,都做了銷售費(fèi)用,要不要調(diào)整呢老師
嗯,你跨月嗎?如果說沒有跨月的話,可以調(diào)整,跨月了就沒必要了。
老師還在嗎
我2022年1月和2月把本該做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的都做了銷售費(fèi)用,到時(shí)我做3月份賬的時(shí)候,可以把做錯(cuò)的調(diào)整過來嗎
就是你現(xiàn)在已經(jīng)月,這個(gè)月份了,不管是銷售費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,他都轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn),那你就沒必要調(diào)整了,只是說你后面再新的月里面,你正常的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就行了。