你好; 可以的; 你們? 按照你 實際已收取的? 物流輔助服務(wù)按6%開票出去; 你們支付出去的是你 的成本 ;? 有單位給你 運輸服務(wù)按9%開票? 可以收取發(fā)票的??
甲貨運公司為增值稅一般納稅人,2018年12月經(jīng)營情況如下:(1)從事運輸服務(wù)·開具增值稅專用發(fā)票注明不含增值稅運輸費320萬元·裝卸費36萬元(2)從事倉儲服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票注明不含增值稅倉儲費110萬元·裝卸費18萬元(3)進口貨車自用,海關(guān)審定的貨價為160萬元,運抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點起卸前的包裝費5萬元·運輸費12萬元保險費3萬元(4)在國內(nèi)購進小汽車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,注明價款為80萬元,增值稅128萬元(5)購買礦泉水,取得增值稅專用發(fā)票·注明增值稅128萬元,其中60贈送給客戶40%用于職工福利,采購該批礦泉水時接受交通運輸服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票·注明增值稅0.1萬元已知:交通運輸服務(wù)增值稅稅率為9%物流輔助服務(wù)增值稅稅率為6%;貨車的進口關(guān)稅稅率為20%·甲公司取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書車輛購置稅稅率為10%。有關(guān)甲運輸公司提供運輸,倉存服務(wù)取得收入的銷項稅額怎么計算
我這是網(wǎng)絡(luò)貨運公司,是一個做運輸?shù)钠脚_。貨主從我們平臺發(fā)貨,然后把需要給司機的運費,和9個點的稅費一起打到我們平臺,我們再把運費給司機。產(chǎn)生了多少金額的費用,我們就開多少金額的專項發(fā)票,比如1000塊運費,和90的稅,發(fā)票的價稅合計為1090。但實際中,1000塊錢,我們只向貨主收7個點的稅(政府對網(wǎng)絡(luò)貨運公司的稅有部分返還,我們愿意讓一部分利給客戶),那這種情況,附屬類是否可以應(yīng)用在這里,發(fā)票的價稅合計額度為1070?發(fā)票上這個附屬類應(yīng)該怎么填才對? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個月對方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點開。還是說,需要我們和貨主協(xié)議,先達(dá)到多少量,這些量按照正常的金額開,完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點開?此外,稅務(wù)局對于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場地、維護、以及電能,來給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費發(fā)票,電費發(fā)票比較多,電費發(fā)票是按照13個點開進公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務(wù)費發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當(dāng)于賣電收入,所以要按照13個點算“銷售貨物-電費”,不能按照6個點計算服務(wù)費,這樣就產(chǎn)生了稅差,要補交稅款,但是我們確實是做服務(wù)行業(yè)的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發(fā)票?。?3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費是按照13個上稅,他們給客戶開餐費發(fā)票就能是6個點?就是因為我們用電多么?
老師你好,我們公司主要以裝卸搬運為主營業(yè)務(wù),稅率6%。我們有個業(yè)務(wù),客戶跟我們簽的合同:貨物到達(dá)裝卸點的其他服務(wù)都由我公司代辦。其中有運輸服務(wù)(貨物生產(chǎn)點到裝卸地運輸費)。我公司以47元6%稅率開銷項給客戶,運輸單位以27元9%稅率給我們開進項發(fā)票。這個正確合規(guī)嗎?如不合規(guī)違返哪條稅收政策?
老師你好,我們公司主要以裝卸搬運為主營業(yè)務(wù),稅率6%。我們有個業(yè)務(wù),客戶跟我們簽的合同:貨物到達(dá)裝卸點的其他服務(wù)都由我公司代辦。其中有運輸服務(wù)(貨物生產(chǎn)點到裝卸地運輸費)。我公司以47元6%稅率開銷項給客戶,運輸單位以27元9%稅率給我們開進項發(fā)票。這個正確合規(guī)嗎?如不合規(guī)違返哪條稅收政策?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認(rèn)證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
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有什么政策條款來說明這個事正確嗎?
你好 ; 你收到發(fā)票 要看你實際業(yè)務(wù)? 是什么 ; 與你經(jīng)營有關(guān)系的 發(fā)票? 是可以入賬的??
實際業(yè)裝卸服務(wù),但貨不拉來裝卸啥里
你好; 意思是 上家是幫你裝卸; 也是 物流輔助服務(wù) ;結(jié)果對方開的運輸服務(wù)發(fā)票給你們嗎? ?
老師你好,我們公司主要以裝卸搬運為主營業(yè)務(wù),稅率6%。我們有個業(yè)務(wù),客戶跟我們簽的合同:貨物到達(dá)裝卸點的其他服務(wù)都由我公司代辦。其中有運輸服務(wù)(貨物生產(chǎn)點到裝卸地運輸費)。我公司以47元6%稅率開銷項給客戶,運輸單位以27元9%稅率給我們開進項發(fā)票。這個正確合規(guī)嗎?如不合規(guī)違返哪條稅收政策
?你好 ;? ?你們代辦服務(wù) 按6%開票 ;這個是對的 ;? ? 你這個運輸服務(wù) ; 是對方公司給你運輸? ? ?;? 你們 把這部分代辦了。? 那么就是運輸服務(wù)考慮;這個是對的? ??
運輸服務(wù)是我們代辦的,我們進項收9個點運輸服務(wù)發(fā)票也是對的,是嗎
那依據(jù)是什么?國家稅收政策的那條哪款能證明我們是對的
?你好 ;? ? 是的; 你是 代辦;相當(dāng)于就是你在 考慮這部分運輸服務(wù)是找其他單位來幫忙運輸?shù)模?所以你要支付這部分成本支出出去 ;? ?這部分 的 運輸服務(wù)收到做成本 ; 是可以的;? ?這個 按照你實際業(yè)務(wù)做 ;這個企業(yè)所得稅稅前扣除的要求就是據(jù)實證明你的業(yè)務(wù)就可以了。 沒有明文專門證明你說的這個業(yè)務(wù)哈? ?