同學(xué)你好 ?這個是可以的 只要有這個范圍就可以
甲貨運(yùn)公司為增值稅一般納稅人,2018年12月經(jīng)營情況如下:(1)從事運(yùn)輸服務(wù)·開具增值稅專用發(fā)票注明不含增值稅運(yùn)輸費(fèi)320萬元·裝卸費(fèi)36萬元(2)從事倉儲服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票注明不含增值稅倉儲費(fèi)110萬元·裝卸費(fèi)18萬元(3)進(jìn)口貨車自用,海關(guān)審定的貨價為160萬元,運(yùn)抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點起卸前的包裝費(fèi)5萬元·運(yùn)輸費(fèi)12萬元保險費(fèi)3萬元(4)在國內(nèi)購進(jìn)小汽車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,注明價款為80萬元,增值稅128萬元(5)購買礦泉水,取得增值稅專用發(fā)票·注明增值稅128萬元,其中60贈送給客戶40%用于職工福利,采購該批礦泉水時接受交通運(yùn)輸服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票·注明增值稅0.1萬元已知:交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%物流輔助服務(wù)增值稅稅率為6%;貨車的進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%·甲公司取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書車輛購置稅稅率為10%。有關(guān)甲運(yùn)輸公司提供運(yùn)輸,倉存服務(wù)取得收入的銷項稅額怎么計算
我這是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司,是一個做運(yùn)輸?shù)钠脚_。貨主從我們平臺發(fā)貨,然后把需要給司機(jī)的運(yùn)費(fèi),和9個點的稅費(fèi)一起打到我們平臺,我們再把運(yùn)費(fèi)給司機(jī)。產(chǎn)生了多少金額的費(fèi)用,我們就開多少金額的專項發(fā)票,比如1000塊運(yùn)費(fèi),和90的稅,發(fā)票的價稅合計為1090。但實際中,1000塊錢,我們只向貨主收7個點的稅(政府對網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司的稅有部分返還,我們愿意讓一部分利給客戶),那這種情況,附屬類是否可以應(yīng)用在這里,發(fā)票的價稅合計額度為1070?發(fā)票上這個附屬類應(yīng)該怎么填才對? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個月對方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點開。還是說,需要我們和貨主協(xié)議,先達(dá)到多少量,這些量按照正常的金額開,完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點開?此外,稅務(wù)局對于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場地、維護(hù)、以及電能,來給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費(fèi)! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費(fèi)發(fā)票,電費(fèi)發(fā)票比較多,電費(fèi)發(fā)票是按照13個點開進(jìn)公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當(dāng)于賣電收入,所以要按照13個點算“銷售貨物-電費(fèi)”,不能按照6個點計算服務(wù)費(fèi),這樣就產(chǎn)生了稅差,要補(bǔ)交稅款,但是我們確實是做服務(wù)行業(yè)的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發(fā)票??! 3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費(fèi)是按照13個上稅,他們給客戶開餐費(fèi)發(fā)票就能是6個點?就是因為我們用電多么?
老師你好,我們公司主要以裝卸搬運(yùn)為主營業(yè)務(wù),稅率6%。我們有個業(yè)務(wù),客戶跟我們簽的合同:貨物到達(dá)裝卸點的其他服務(wù)都由我公司代辦。其中有運(yùn)輸服務(wù)(貨物生產(chǎn)點到裝卸地運(yùn)輸費(fèi))。我公司以47元6%稅率開銷項給客戶,運(yùn)輸單位以27元9%稅率給我們開進(jìn)項發(fā)票。這個正確合規(guī)嗎?如不合規(guī)違返哪條稅收政策?
老師你好,我們公司主要以裝卸搬運(yùn)為主營業(yè)務(wù),稅率6%。我們有個業(yè)務(wù),客戶跟我們簽的合同:貨物到達(dá)裝卸點的其他服務(wù)都由我公司代辦。其中有運(yùn)輸服務(wù)(貨物生產(chǎn)點到裝卸地運(yùn)輸費(fèi))。我公司以47元6%稅率開銷項給客戶,運(yùn)輸單位以27元9%稅率給我們開進(jìn)項發(fā)票。這個正確合規(guī)嗎?如不合規(guī)違返哪條稅收政策?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
那稅務(wù)機(jī)關(guān)讓我們補(bǔ)3%的稅差,這合規(guī)定嗎
這個你們備案的是裝卸還是運(yùn)輸
裝卸服務(wù)
那你這個裝卸服務(wù)應(yīng)該就是六個點的 運(yùn)輸服務(wù)還是九個點
對啊,所從想不明白要補(bǔ)3%稅
你們這中間沒有運(yùn)輸嗎
有沒有相關(guān)稅收政策來證明我們沒問題
我們公司只有裝卸服務(wù),沒有運(yùn)輸
同學(xué)你好 這個沒有的哦