你好!開出的銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),直接與本月正常開的發(fā)票銷項(xiàng)稅額匯總進(jìn)行稅務(wù)處理,即可。
去年6月份做了張憑證分別做了進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的,與對(duì)方對(duì)賬對(duì)方說當(dāng)時(shí)發(fā)票金額多開了,對(duì)方又紅沖和重新開了正確發(fā)票,我收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬,我之前做的那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的發(fā)票應(yīng)該做負(fù)數(shù)嗎
之前發(fā)票回來已經(jīng)入賬,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)抵扣怎么做賬務(wù)處理?先紅沖憑證,然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
之前已認(rèn)證的專票,這月對(duì)方又開了負(fù)數(shù)沖紅專票,負(fù)數(shù)專票用勾選認(rèn)證嗎,怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
現(xiàn)開了負(fù)數(shù)發(fā)票,之前多轉(zhuǎn)出的銷項(xiàng)稅怎么沖回,怎么做這筆憑證
老師,我們之前月份進(jìn)行稅多,全認(rèn)證了。然后把多出部分做了銷項(xiàng)的未開具發(fā)票收銷項(xiàng),這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅少,需要把之前做的轉(zhuǎn)回去,這個(gè)月在:未開具發(fā)票填負(fù)數(shù)就行嗎
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
分錄怎么寫
比如本期銷項(xiàng)稅額是15 你開的負(fù)數(shù)發(fā)票銷項(xiàng)是-5 按15-5=10,進(jìn)行處理,即可 你以前正常分錄是怎么做的呢