對(duì)的是的,是這么做的。
老師好,請(qǐng)問一下,我們?nèi)ツ昴甑子形撮_票收入,填寫增值稅銷項(xiàng)稅時(shí),當(dāng)時(shí)填在了未開具發(fā)票那一欄,現(xiàn)在我們開了發(fā)票,然后要在未開票收入那里這個(gè)負(fù)數(shù)沖掉之前的數(shù)嗎?
老師,我們之前月份進(jìn)行稅多,全認(rèn)證了。然后把多出部分做了銷項(xiàng)的未開具發(fā)票收銷項(xiàng),這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅少,需要把之前做的轉(zhuǎn)回去,這個(gè)月在:未開具發(fā)票填負(fù)數(shù)就行嗎
老師,我們4月銷項(xiàng)少,進(jìn)項(xiàng)多,我紅色部分是4月多出的進(jìn)項(xiàng),當(dāng)時(shí)全部認(rèn)證了,但是稅務(wù)局不讓留底,就做成了未開票收入,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)就平了。6月我們銷項(xiàng)多,進(jìn)項(xiàng)少,需要把之前做的:未開票收入沖回,我該怎樣再報(bào)表填? 2:我先試著在圖二填了4個(gè)數(shù)據(jù)的負(fù)數(shù),但是提醒不通過,
老師 我們是一般納稅人的運(yùn)輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開了車子的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 還認(rèn)證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)到了 這個(gè)發(fā)票就在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報(bào)表從去年就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報(bào)表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
提示這個(gè)是怎么回事?我該怎樣做
就因?yàn)槟闾顚懙倪@個(gè)紅沖無票收入的
你試一下能強(qiáng)制申報(bào)提交了。
但是保存失敗,意思是先不管保存成功沒,把幾個(gè)表填完試著提交?
是的,你先忽略他,直接申報(bào)試一下。
不行,代不出數(shù)據(jù),我們這個(gè)月應(yīng)該交382.37增值稅,我看附表5代不出
主表里面的34藍(lán)等于多少?
436262.15。但是我們六月份的肖像,然后再減掉四月份就是做的那個(gè)未開票的收入,那個(gè)其實(shí)是我們進(jìn)項(xiàng)多出來的。再減6月進(jìn)項(xiàng),我們應(yīng)該交382.37增值稅
老師,剛才前面那個(gè)主表了,我發(fā)錯(cuò)了,那個(gè)是我沒有調(diào)負(fù)數(shù)的頁面,這個(gè)是填負(fù)數(shù)的頁面,就帶不出來數(shù)據(jù)。
你看一下最后一個(gè)圖片,你不需要繳納增值稅的,你的增值稅零,你的附加稅也不需要繳納。
這是因?yàn)閿?shù)據(jù)沒帶出來,你看33欄、欠繳的
25蘭,你看一下,是不是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款已經(jīng)繳納?應(yīng)該在30蘭和他填寫一樣的,24藍(lán)等于34藍(lán)。