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老師,我們之前月份進(jìn)行稅多,全認(rèn)證了。然后把多出部分做了銷項(xiàng)的未開具發(fā)票收銷項(xiàng),這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅少,需要把之前做的轉(zhuǎn)回去,這個(gè)月在:未開具發(fā)票填負(fù)數(shù)就行嗎

老師,我們之前月份進(jìn)行稅多,全認(rèn)證了。然后把多出部分做了銷項(xiàng)的未開具發(fā)票收銷項(xiàng),這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅少,需要把之前做的轉(zhuǎn)回去,這個(gè)月在:未開具發(fā)票填負(fù)數(shù)就行嗎
2022-07-15 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-15 09:04

對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶2877 追問 2022-07-15 09:14

提示這個(gè)是怎么回事?我該怎樣做

提示這個(gè)是怎么回事?我該怎樣做
提示這個(gè)是怎么回事?我該怎樣做
提示這個(gè)是怎么回事?我該怎樣做
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齊紅老師 解答 2022-07-15 09:16

就因?yàn)槟闾顚懙倪@個(gè)紅沖無票收入的

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齊紅老師 解答 2022-07-15 09:16

你試一下能強(qiáng)制申報(bào)提交了。

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快賬用戶2877 追問 2022-07-15 09:18

但是保存失敗,意思是先不管保存成功沒,把幾個(gè)表填完試著提交?

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齊紅老師 解答 2022-07-15 09:18

是的,你先忽略他,直接申報(bào)試一下。

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快賬用戶2877 追問 2022-07-15 09:21

不行,代不出數(shù)據(jù),我們這個(gè)月應(yīng)該交382.37增值稅,我看附表5代不出

不行,代不出數(shù)據(jù),我們這個(gè)月應(yīng)該交382.37增值稅,我看附表5代不出
不行,代不出數(shù)據(jù),我們這個(gè)月應(yīng)該交382.37增值稅,我看附表5代不出
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齊紅老師 解答 2022-07-15 09:24

主表里面的34藍(lán)等于多少?

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快賬用戶2877 追問 2022-07-15 09:33

436262.15。但是我們六月份的肖像,然后再減掉四月份就是做的那個(gè)未開票的收入,那個(gè)其實(shí)是我們進(jìn)項(xiàng)多出來的。再減6月進(jìn)項(xiàng),我們應(yīng)該交382.37增值稅

436262.15。但是我們六月份的肖像,然后再減掉四月份就是做的那個(gè)未開票的收入,那個(gè)其實(shí)是我們進(jìn)項(xiàng)多出來的。再減6月進(jìn)項(xiàng),我們應(yīng)該交382.37增值稅
436262.15。但是我們六月份的肖像,然后再減掉四月份就是做的那個(gè)未開票的收入,那個(gè)其實(shí)是我們進(jìn)項(xiàng)多出來的。再減6月進(jìn)項(xiàng),我們應(yīng)該交382.37增值稅
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快賬用戶2877 追問 2022-07-15 09:37

老師,剛才前面那個(gè)主表了,我發(fā)錯(cuò)了,那個(gè)是我沒有調(diào)負(fù)數(shù)的頁面,這個(gè)是填負(fù)數(shù)的頁面,就帶不出來數(shù)據(jù)。

老師,剛才前面那個(gè)主表了,我發(fā)錯(cuò)了,那個(gè)是我沒有調(diào)負(fù)數(shù)的頁面,這個(gè)是填負(fù)數(shù)的頁面,就帶不出來數(shù)據(jù)。
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齊紅老師 解答 2022-07-15 09:50

你看一下最后一個(gè)圖片,你不需要繳納增值稅的,你的增值稅零,你的附加稅也不需要繳納。

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快賬用戶2877 追問 2022-07-15 09:52

這是因?yàn)閿?shù)據(jù)沒帶出來,你看33欄、欠繳的

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齊紅老師 解答 2022-07-15 09:57

25蘭,你看一下,是不是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款已經(jīng)繳納?應(yīng)該在30蘭和他填寫一樣的,24藍(lán)等于34藍(lán)。

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對(duì)的是的,是這么做的。
2022-07-15
同學(xué)你好 未開票收入紅沖就可以了 2.你開通負(fù)數(shù)申報(bào)了嗎
2022-07-15
1.沒有差額可以不需要,你可以發(fā)票直接貼之前賬上,有差異是沖掉之后按發(fā)票做,2 還是和這個(gè)收入是一樣的沒有差額直接發(fā)票貼后面,有差額這個(gè)需要科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉重新做
2020-09-27
你好,發(fā)截圖過來看一下
2022-07-04
你好? 沒有認(rèn)證就做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅去核算。 到時(shí) 有銷項(xiàng)稅了。 你在把待認(rèn)證 轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅去 ;? ? ?你這個(gè)? ?你做借費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? 這個(gè)就是轉(zhuǎn)出分錄? ??
2021-04-20
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