你好,你可以按第三個(gè)方式處理的呢。
老師:您好! 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票的金額少了一分,我們系統(tǒng)里的單據(jù)多了一分,因是上個(gè)月的單,已結(jié)賬,沒(méi)法改了,發(fā)票已在上個(gè)月認(rèn)證了,問(wèn)要怎么處理且才能賬賬相符。謝謝!
老師我想請(qǐng)教一下,我司收到供應(yīng)商按照當(dāng)月送貨清單開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),當(dāng)月又退了上個(gè)月的貨物,但是發(fā)票上沒(méi)有做退貨,這個(gè)賬上應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?就是供應(yīng)商多開(kāi)票,但是這筆款是不會(huì)支付的,在賬上怎么把多開(kāi)票這部分金額調(diào)整掉呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,有個(gè)供應(yīng)商,開(kāi)了發(fā)票已抵扣了的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有200元左右的產(chǎn)品是贈(zèng)送的,供應(yīng)商多開(kāi)了發(fā)票,那我要怎么處理? 1、對(duì)賬單要讓供應(yīng)商改成按實(shí)際的,還是跟發(fā)票金額一樣的? 2、發(fā)票需要退掉多開(kāi)的200元嗎? 3、或者多開(kāi)的部分能不能抵減下個(gè)月,就是下個(gè)月少開(kāi)一點(diǎn)
老師,用3%開(kāi)出發(fā)票..一個(gè)月開(kāi)了30W的發(fā)票,是小規(guī)模納稅人,如果我們收到了供應(yīng)商提供的13%的專票..也不能抵扣,我們還是要自己支付30W的3%也就是9千元的稅費(fèi)對(duì)嗎?也就是我們收到的專票的稅額沒(méi)有任何用..不能抵扣..我們就是多支付了稅費(fèi)吧
老師,我們前幾天開(kāi)了100多萬(wàn)的專票,一般納稅人。急著收錢(qián)就開(kāi)完了,但是供應(yīng)商那邊只能開(kāi)一部分給我們,我們是不是還要交剩下的增值稅呢,還有一部分發(fā)票供應(yīng)商要下個(gè)月才開(kāi)給我們,但是那個(gè)時(shí)候我們已經(jīng)做了申報(bào)了,怎么辦
你好,請(qǐng)問(wèn),科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購(gòu)未收到票,和銷(xiāo)售未開(kāi)到發(fā)票\',和開(kāi)了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷(xiāo)售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額呢?我覺(jué)得不應(yīng)該沖減銷(xiāo)項(xiàng)稅
在編制合并報(bào)表抵銷(xiāo)未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益時(shí),是否涉及將土地增值稅計(jì)入的稅金及附加?
老師,報(bào)表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項(xiàng)?
2023年有虧損,2024年預(yù)繳企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)自動(dòng)帶出來(lái)了彌補(bǔ)虧損,2024年匯算清繳需要填所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎?
老師 酒店企業(yè)預(yù)付了一年的房租費(fèi)70萬(wàn)元,房東每個(gè)月給開(kāi)十萬(wàn)元發(fā)票,開(kāi)七個(gè)月,要怎么做賬?
這筆待攤費(fèi)用,怎么理解,第一張入了入營(yíng)業(yè)務(wù)成本.稅率6%,怎么對(duì)應(yīng)的稅額對(duì)不上
那對(duì)賬單我正常按實(shí)際的金額來(lái)做嗎?
就是減掉贈(zèng)送的,下個(gè)月也是按下個(gè)月實(shí)際的金額來(lái)做對(duì)賬單?
你好,對(duì)賬單你可以備注出來(lái),就是哪一部分是需要下個(gè)月扣了之后給你們開(kāi)的,