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老師,請(qǐng)問(wèn)下,有個(gè)供應(yīng)商,開(kāi)了發(fā)票已抵扣了的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有200元左右的產(chǎn)品是贈(zèng)送的,供應(yīng)商多開(kāi)了發(fā)票,那我要怎么處理? 1、對(duì)賬單要讓供應(yīng)商改成按實(shí)際的,還是跟發(fā)票金額一樣的? 2、發(fā)票需要退掉多開(kāi)的200元嗎? 3、或者多開(kāi)的部分能不能抵減下個(gè)月,就是下個(gè)月少開(kāi)一點(diǎn)

2022-03-12 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-12 14:04

你好,你可以按第三個(gè)方式處理的呢。

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快賬用戶7625 追問(wèn) 2022-03-12 14:13

那對(duì)賬單我正常按實(shí)際的金額來(lái)做嗎?

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快賬用戶7625 追問(wèn) 2022-03-12 14:13

就是減掉贈(zèng)送的,下個(gè)月也是按下個(gè)月實(shí)際的金額來(lái)做對(duì)賬單?

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齊紅老師 解答 2022-03-12 14:39

你好,對(duì)賬單你可以備注出來(lái),就是哪一部分是需要下個(gè)月扣了之后給你們開(kāi)的,

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你好,你可以按第三個(gè)方式處理的呢。
2022-03-12
你好? ? 那你要讓供應(yīng)商開(kāi)紅字發(fā)票來(lái)做退貨分錄的。 借應(yīng)付賬款貸 庫(kù)存商品? ?
2021-08-16
您好,這樣的處理我們不吃虧的,沒(méi)有開(kāi)紅票,我們進(jìn)項(xiàng)稅全抵了,扣掉100那月原材料入賬金額就用9900-進(jìn)項(xiàng)稅入賬,相當(dāng)于我們材料便宜了100元 ,應(yīng)付賬款也是平的,就是未稅金額少入100
2023-12-11
你好? ?那你這個(gè)發(fā)票是 普票還是專票? ? 認(rèn)證了沒(méi)有?
2021-06-01
您好,走營(yíng)業(yè)外支出就好
2020-08-29
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