你好 如下: 企業(yè)季度預(yù)繳所得稅時(shí),在完成上一年度匯算清繳申報(bào)的前提下,可以彌補(bǔ)以前年度虧損。申報(bào)時(shí)系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算和填寫第9行“減:彌補(bǔ)以前年度虧損”欄次信息。
前三季度虧損,第四季度盈利,全年盈利,預(yù)繳企業(yè)所得稅,明年匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損后仍需繼續(xù)彌補(bǔ),預(yù)繳的企業(yè)所得稅返還嗎?
老師,22年第四季度的企業(yè)所得稅系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算彌補(bǔ)虧損了,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候也能彌補(bǔ)22年的虧損嗎?
老師您好,單位之前一直虧損,2023年第四季度開始盈利,2022年已經(jīng)填過A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,2024年1月初申報(bào)2023年第四季度企業(yè)所得稅時(shí),“減:彌補(bǔ)以前年度虧損”那一行會帶出可以彌補(bǔ)的金額嗎?
2023年虧損,2024年5月做完匯算清繳,半年度是盈利的,報(bào)二季度所得稅時(shí),可以使用23年的為彌補(bǔ)虧損嗎
2023年有盈利可以彌補(bǔ)虧損單位是做2023年匯算清繳的時(shí)候填寫,然后2024年第一季度申報(bào)的時(shí)候?qū)浹a(bǔ)的金額填寫在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上面嗎?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
你好,我的意思是匯算清繳需要填所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎
需要的,你這里要填。
應(yīng)該怎么填
在2023年匯算清繳填還是24年匯算清繳填,還是后面每年都要填?
你匯算清繳是哪一年的就填那一年的啊。彌補(bǔ)完了就不用填了啊。
我2023年虧損的,2024年彌補(bǔ)的虧損,這個(gè)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表應(yīng)該填在哪一年,怎么填呢
填在2024年匯算清繳,填在“”彌補(bǔ)以前年度虧損欄次”
是自動(dòng)帶出來還是需要手動(dòng)