嗯,是這樣子的,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開發(fā)票出去,如果說是開普通發(fā)票可以免稅,開專用發(fā)票的話,就是交9000的稅。
老師 我們單位是從10月份小規(guī)模納稅人變成一般納稅人的 但是我查發(fā)票抵扣以前的也都能查到 代表能查到代表就能抵扣 是嗎 還是是我們從10月份變成一般納稅人之后的專票才可以抵扣呢 以前的就算顯示了也是不能抵扣的 是嗎
老師 我司是小規(guī)模納稅人 我們收到了一張增值稅專用發(fā)票 ,8000元 但是我們是抵扣不了稅點的 但對方是北京的 稅局代開的。老是要我們收下來 但我司沒得抵扣增值稅的。我說不能收。如收了 抵扣不了的 對我司和對方影響的嗎
老師我們是一般納稅人,收到了3個點的沙石專票,結(jié)果對方是一般納稅人她們可以選擇簡易計稅就沒有開13,開的3個點的,我不知道她們簡易計稅是一般納稅人拿到就認證抵扣了,怎么辦,開始我還以為她們是小規(guī)模開的3個點的專票,因為小規(guī)模開專票可開3可開1,謝謝
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在對方叫別人給我們開了1個點的專票,我是一般納稅人可以抵扣嗎?可以用的話那我就只能抵扣一個點,開出去的話我就要按9或者13開吧?差的就要我自己交稅?如果跟他收稅點?我要收幾個?
請問,我們掛靠了一家一般納稅人,他開給甲方的是9%的票,也要求我們開專票,但是我們是小規(guī)模,只能開出3%的,可是我們可以開自產(chǎn)苗木的普票,他不是可以按9%扣除率抵扣嗎,可是還要收我們3%,她說她們要多交企業(yè)所得稅,我不明白雖然是普票但是也按9%扣除抵扣了,為什么還要多交3%
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
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