是的,沒(méi)有抵扣的需要全額繳納的,你看下你有其他的發(fā)票嗎?先用其他的發(fā)票。
24年的一筆收入忘記記了,匯算清繳還沒(méi)有做,我應(yīng)該怎么辦?
老師,24年中國(guó)人民銀行同期貸款利率是多少
企業(yè)所得稅申報(bào) 本年累計(jì)預(yù)繳稅要不要沖成本
老師,2023年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn),24年匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金賬載金額列以正數(shù)填列還是以負(fù)數(shù)填列?2024年又補(bǔ)提了10萬(wàn),那25年匯算33行只填10萬(wàn)是嗎?
玻璃瓶生產(chǎn)制造業(yè),請(qǐng)問(wèn)怎么核算每天的產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn),還有怎么核算每只瓶子的成本單價(jià)
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣(mài)后回租,張某5月10日出售時(shí)所有權(quán)不是在錢(qián)某手里了嗎?這個(gè)題目為什么選B,不是A
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),需要寫(xiě)分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧?rùn)表中的利潤(rùn)總額不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來(lái)的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
比如說(shuō)供應(yīng)商1月初開(kāi)給我們,我們還沒(méi)有申報(bào),15號(hào)前申報(bào),可不可以抵扣呢?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月開(kāi)的可以當(dāng)月抵扣嗎?
不可以的,抵扣增值稅必須是12月底之前開(kāi)進(jìn)來(lái)的才可以抵扣。
那如果部分供應(yīng)商的發(fā)票1月后才開(kāi)過(guò)來(lái),但是我們已經(jīng)交了稅了,這個(gè)公司不常用,一年就有1-2次收入,那進(jìn)項(xiàng)票就積壓了
是的,要不你就申請(qǐng)延期交稅,一月份給你開(kāi)進(jìn)來(lái),你留抵抵欠,但是你的附加稅需要正常交的,而且影響你企業(yè)信用等級(jí),有滯納金。
那這種也不太好
最好的方法就是12月底之前收到發(fā)票,其他的都不好。
主要是才簽了合同,也沒(méi)有付款給人家
這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的,你可以在明年再支付給人家。
那好久開(kāi)始認(rèn)證抵扣呢?這個(gè)月底還是下月初
抵扣這個(gè)月的增值稅,這個(gè)月底或者是下月月初勾選都可以的,抵扣統(tǒng)計(jì)只能是下個(gè)月月初。