同學(xué)你好,按照每個月分?jǐn)偩秃?。借:預(yù)付賬款70? 貸:銀行存款 70? ? ? 借:管理費(fèi)用-房租10? 貸:預(yù)付賬款 10
老師,6萬元房租,其中,對公打到房東卡1.5萬,房東給開了發(fā)票。還有4.5萬元,是去年老板,現(xiàn)金墊付的?,F(xiàn)在用庫存現(xiàn)金給老板報(bào)銷這個房租。該怎么做賬?謝謝
你好老師,我之前預(yù)付了9、10、11月的房租費(fèi)給房東,每月8293元,共24879元當(dāng)時記了借:預(yù)付賬款24879元,貸銀行存款?,F(xiàn)在1月份房東把12月的房租費(fèi)也一起開了共4個月的發(fā)票共33172元,但是12月的發(fā)票8293元是我們前股東轉(zhuǎn)了現(xiàn)金給他8293元的,我一月份才記這筆發(fā)票的賬,現(xiàn)在這個發(fā)票我要如何記賬?
你好老師,我之前每個月9、10、11月的房租費(fèi)每月支付房東費(fèi)用為8293元,當(dāng)時每月記了借:預(yù)付賬款8293元,貸銀行存款。共24879元,之前的賬已經(jīng)每個月記了,現(xiàn)在1月份房東把12月的房租費(fèi)也一起開了,共4個月的發(fā)票共33172元,但是12月的發(fā)票8293元是我們前股東轉(zhuǎn)了現(xiàn)金給他8293元的,我這邊這筆錢要現(xiàn)金報(bào)銷給她,現(xiàn)在這個發(fā)票我要如何記賬?
你好老師,我之前每個月9、10、11月的房租費(fèi)每月支付房東費(fèi)用為8293元,當(dāng)時每月記了借:預(yù)付賬款8293元,貸銀行存款。共24879元,之前的賬已經(jīng)每個月記了,現(xiàn)在1月份房東把12月的房租費(fèi)也一起開了,共4個月的發(fā)票共33172元,但是12月的發(fā)票8293元是我們前股東轉(zhuǎn)了現(xiàn)金給他8293元的,我這邊這筆錢要現(xiàn)金報(bào)銷給她,現(xiàn)在這個發(fā)票我要如何記賬?
老師你好,公司付款給房東一年的房租18萬元,如果每個月提房租1.5萬元,這個該怎么做分錄,房東不提供發(fā)票是個人
老師小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
出納轉(zhuǎn)賬備注錯誤了,需要退回來重新轉(zhuǎn)嗎
老師,預(yù)估成本費(fèi)用怎么做賬
老師您好,公司承擔(dān)員工的社保與個稅,這些都計(jì)入營業(yè)外支出嗎?
請問,自然人獨(dú)資和個人獨(dú)資有什么區(qū)別
老師,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)去哪里找
老師,現(xiàn)在我們24年12月31號未到票還有500多萬,但對應(yīng)單品庫存產(chǎn)品價值超700萬,那匯算清繳需不需要做暫估入庫,調(diào)增
老師,你好,公司名稱變更了,稅務(wù)怎么在電子稅務(wù)局做變更名稱?
老師好,我公司收到政府給予高新技術(shù)企業(yè)獎勵資金10萬元,該如何做賬。
銷售了一批產(chǎn)品,已給購買方開票,廠家還未給銷售方把發(fā)票開進(jìn)來,可以先暫估庫存做賬,下個月發(fā)票開進(jìn)來后再把暫估的庫存沖了就可以對吧?開的普票如果紅沖沒有告知對方,對方不知道這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,要怎么才能查詢這張發(fā)票
那就是分?jǐn)偲邆€月就行嗎?
不是的,意思12個月的租金,只開7次發(fā)票是吧,那你要用70/12來分?jǐn)偡孔?,每個月分別計(jì)入費(fèi)用。