同學(xué)你好 .增值稅應(yīng)稅服務(wù)納稅人
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物銷售,2020年10月銷售貨物同時(shí)提供運(yùn)輸服務(wù),取得含增值稅貨物銷售款113000元、含稅運(yùn)費(fèi)1130元。假定甲公司銷售的貨物適用13%稅率,則甲公司上述業(yè)務(wù)應(yīng)計(jì)算的銷項(xiàng)稅額是( )。
某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務(wù),7月份業(yè)務(wù)如下:1、購(gòu)進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票上注明貨款為10萬(wàn)元,增值稅額為1.3萬(wàn)元,2、向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22600元,柜臺(tái)零售貨物金額為11300元3、以庫(kù)存商品不含稅價(jià)值20000發(fā)給女職工作為福利4、購(gòu)進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5萬(wàn)元,增值稅為6500元5、柜臺(tái)零售貨物額銷售額為226000元,另外賣出一臺(tái)空調(diào)機(jī)給消費(fèi)者個(gè)人,含稅價(jià)款5650元,上門為顧客提供安裝服務(wù)。收取費(fèi)用113元。問:該企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額以及應(yīng)納增值稅額
某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務(wù),7月份業(yè)務(wù)如下:1、購(gòu)進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票上注明貨款為10萬(wàn)元,增值稅額為1.3萬(wàn)元,2、向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22600元,柜臺(tái)零售貨物金額為11300元3、以庫(kù)存商品不含稅價(jià)值20000發(fā)給女職工作為福利4、購(gòu)進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5萬(wàn)元,增值稅為6500元5、柜臺(tái)零售貨物額銷售額為226000元,另外賣出一臺(tái)空調(diào)機(jī)給消費(fèi)者個(gè)人,含稅價(jià)款5650元,上門為顧客提供安裝服務(wù)。收取費(fèi)用113元。問:該企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額以及應(yīng)納增值稅額
某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務(wù),7月份業(yè)務(wù)如下:1、購(gòu)進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票上注明貨款為10萬(wàn)元,增值稅額為1.3萬(wàn)元,2、向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22600元,柜臺(tái)零售貨物金額為11300元3、以庫(kù)存商品不含稅價(jià)值20000發(fā)給女職工作為福利4、購(gòu)進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5萬(wàn)元,增值稅為6500元5、柜臺(tái)零售貨物額銷售額為226000元,另外賣出一臺(tái)空調(diào)機(jī)給消費(fèi)者個(gè)人,含稅價(jià)款5650元,上門為顧客提供安裝服務(wù)。收取費(fèi)用113元。問:該企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額以及應(yīng)納增值稅額
老師您好,我們公司是從事軟件開發(fā)的,正在申請(qǐng)定期定額核定,請(qǐng)問納稅人類型應(yīng)該選擇哪個(gè)? 1.銷售增值稅應(yīng)稅勞務(wù)的納稅人 2.增值稅應(yīng)稅服務(wù)納稅人 3.從事貨物生產(chǎn)的增值稅納稅人 4.從事貨物批發(fā)或零售的增值稅納稅人 謝謝老師
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來(lái)開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)啊?而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
好的謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝