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某商場為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務(wù),7月份業(yè)務(wù)如下:1、購進一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票上注明貨款為10萬元,增值稅額為1.3萬元,2、向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22600元,柜臺零售貨物金額為11300元3、以庫存商品不含稅價值20000發(fā)給女職工作為福利4、購進一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5萬元,增值稅為6500元5、柜臺零售貨物額銷售額為226000元,另外賣出一臺空調(diào)機給消費者個人,含稅價款5650元,上門為顧客提供安裝服務(wù)。收取費用113元。問:該企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷項稅額、進項稅額以及應(yīng)納增值稅額

2021-12-23 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-23 12:08

同學(xué)你好 銷項稅額=(22600加11300加226000加5650加113)/(1加13%)*13% 進項稅額=13000加6500 應(yīng)納稅額=銷項減進項

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同學(xué)你好 銷項稅額=(22600加11300加226000加5650加113)/(1加13%)*13% 進項稅額=13000加6500 應(yīng)納稅額=銷項減進項
2021-12-23
同學(xué)你好 銷項稅額=(22600加11300加226000加5650加113)/(1加13%)*13% 進項稅額=13000加6500 應(yīng)納稅額=銷項減進項
2021-12-23
同學(xué)你好 銷項稅額=(22600加11300加226000加5650加113)/(1加13%)*13% 進項稅額=13000加6500 應(yīng)納稅額=銷項減進項
2021-12-23
同學(xué)你好 銷項稅額=(22600加11300加226000加5650加113)/(1加13%)*13% 進項稅額=13000加6500 應(yīng)納稅額=銷項減進項
2021-12-23
你好:該商場應(yīng)納增值稅稅額: 1、進項稅額? 13000 2、銷項稅額=【(11300%2B22600)/(1%2B13%)】*13%=3900 3、銷項稅額=20000*13%=2600 4、進項稅額6500 5、銷項稅額=226000/1.13*0.13%2B113*1.13*0.13=13%2B26000=26013
2021-12-27
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