對的是的,是這么做的。
退休人員被返聘到公司工作,同時,在其他公司,別人也是作為公司員工在給他做工資申報,請問對他本人而言,在兩家公司都申報工資收入可以嗎?在兩家公司申報工資收入和在一家申報工資,在另一家申報勞務(wù)費收入,哪種交的稅少一些?
假如我有公司在工資薪酬收入,另有個體戶工作室做的兼職的開給人家的勞務(wù)發(fā)票的勞務(wù)收入,那么:我的工資薪酬收入+個體戶開具的勞務(wù)收入,這兩項在個稅匯算清繳時要不要統(tǒng)一在個稅APP進行合并計算?
請問老師,我公司聘請一位已退休每月拿了社保工資的人員,請問他的工資是申報個人工資薪金收入還是報勞務(wù)收入,有沒有5000的扣除額和能不能享受專項扣除呢?謝謝!
有個員工在去年1月份離職到新公司工作,原公司申報了1-2月份的工資薪金,但實際上原公司只發(fā)了1月份的工資,多出一個月的收入并沒有收到,不算收入,新公司也申報了1-2月份的工資薪金,現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)要補繳稅款,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?
公司有位員工,在其他公司申報了工資薪金的收入,我們公司申報了一部分工資薪金收入,一部分勞務(wù)費收入。請問匯算清繳的時候是把兩家公司的所有工資薪金收入和勞務(wù)費收入一起合并作為總的收入計算個稅,然后扣除已經(jīng)繳納的個稅,多退少補對嗎?
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%