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有個(gè)員工在去年1月份離職到新公司工作,原公司申報(bào)了1-2月份的工資薪金,但實(shí)際上原公司只發(fā)了1月份的工資,多出一個(gè)月的收入并沒有收到,不算收入,新公司也申報(bào)了1-2月份的工資薪金,現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)要補(bǔ)繳稅款,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?

2022-03-05 12:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-05 12:08

多申報(bào)的,要求原公司與新公司更正申報(bào)

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快賬用戶7729 追問 2022-03-05 12:11

那應(yīng)該怎么計(jì)算他到底應(yīng)該補(bǔ)繳還是退稅呢

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齊紅老師 解答 2022-03-05 14:07

按年度工資所得,按七級(jí)累進(jìn)稅率計(jì)算個(gè)稅

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多申報(bào)的,要求原公司與新公司更正申報(bào)
2022-03-05
您好,正常的話,你應(yīng)該在申報(bào)一月份個(gè)稅的時(shí)候應(yīng)該申報(bào)法人的,然后工資是零,因?yàn)檫@個(gè)稅最少要一個(gè)人申報(bào),你現(xiàn)在你把這個(gè)員工的入職日期改成1月1號(hào),然后呢,把那個(gè)申報(bào)日期改成所屬期是一月份,你再試一下。
2022-03-10
你好,個(gè)稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為支付的次月,你只有在支付時(shí)才納稅,2月份發(fā),應(yīng)該3月份是納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間
2021-02-06
您好,13薪可以按工資薪金或年終獎(jiǎng)申報(bào)個(gè)稅。根據(jù)您的描述,除非更正20年納稅申報(bào)表和工資表,否則無法做20年申報(bào)。個(gè)稅是發(fā)放次月申報(bào),您會(huì)計(jì)可以在20年計(jì)提成本費(fèi)用,但個(gè)稅是發(fā)放次月申報(bào)
2021-02-06
你好; 正常分別去報(bào)個(gè)稅就行了。次年去做匯算即可 。? ??
2022-03-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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