你好,有凈利潤應(yīng)該繳納所得稅,你們具體情況是什么呢,我想到一點(diǎn)就是你們是不是有以前年度虧損可以彌補(bǔ),就是說你今年盈利1萬,但是之前虧了10萬,這一萬可以彌補(bǔ)之前的
老師,比如說我們公司本年利潤總額是284萬,但是因為固定資產(chǎn)加速折舊,企業(yè)所得稅不用交,我想請問一下,像這樣那我的賬上要不要計提企業(yè)所得稅呢
老師你好,麻煩問一下企業(yè)有凈利潤,但是所得稅費(fèi)用一般不為零,如果為零的話,怎樣填寫說明呢?
老師您好,麻煩問一下,今年的凈利潤是36056.87,但是不用交所得稅,彌補(bǔ)以前年度虧損,但是應(yīng)納稅所得額這個數(shù)該怎么填寫呢?
老師你好麻煩問一下,我們公司2022年全年沒有利潤,交的企業(yè)所得稅都是上一年查出的不合理發(fā)票后補(bǔ)交的,現(xiàn)在匯算清繳所得稅費(fèi)用是否要填呢?
老師您好,請問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費(fèi)用加計扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業(yè)利潤是20萬,之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬元,使?fàn)I業(yè)利潤有金額,不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查,加計扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報表,是修改加計扣除項,那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計扣除這一欄
老師,我開票時候甲方讓多開了一部分發(fā)票,付款和發(fā)票一樣,我們將多開部分收到錢退給甲方,扣掉一點(diǎn)點(diǎn)稅金,這個付給甲方錢計入哪個科目?
老師,我家2023年匯算清繳虧損20萬2024年匯算清繳虧損10萬老師我家2025年第一季預(yù)繳把這些虧損都彌補(bǔ)了交了2000塊錢的,所得稅,如果說年底利潤總額是95萬是不是需要在交47500的所得稅
公司新建的,所得稅納稅申報要填哪幾張表格
聽到朋友爭論,就是分包的建筑勞務(wù)類,已經(jīng)開過建筑稅票了,另外分包給小規(guī)模開勞務(wù)稅票是多少個點(diǎn)的呢?有限額的嗎?例如說開到什么金額轉(zhuǎn)為一般納稅人開票這樣的,我聽她們討論說是小規(guī)模開勞務(wù)票是3.58個點(diǎn),然后工程造價2000萬就要轉(zhuǎn)一般納稅人開9個點(diǎn)
干老師,蔥流通環(huán)節(jié)稅率?
老師,我們把錢存到支付寶的余額寶里,有利息收入,這個怎么做賬呢
老師,這張發(fā)票要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,是去年的發(fā)票。今年進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄要怎么做?
老師您好,請問除員工工資之外再給員工發(fā)點(diǎn)高溫補(bǔ)帖,超出的高溫補(bǔ)帖需要繳個人所得稅嗎?年節(jié)發(fā)禮品或發(fā)獎金要繳個人所得稅嗎?
假設(shè)我用10萬買了一筆1000萬的債權(quán)。然后以400萬的價格賣給了A公司。但是A公司沒有按照約定付款,只給了20萬,剩下的給不了了。我應(yīng)該如何做賬???
老師您好,收到穩(wěn)崗返還的錢怎樣掛帳呢?
是的老師,就是這樣,但是說明的話怎樣填寫較好呢
這個屬于正常業(yè)務(wù),你就按實際的寫明就可以,詳細(xì)寫明以前年度每年虧損金額,然后說明今年彌補(bǔ)金額就可以
那老師,我們公司為高新技術(shù)企業(yè),且凈利潤大于零,則享受高企所得稅減免應(yīng)大于零,請準(zhǔn)確填報享受高企所得稅減免的說明,這說明怎樣寫的老師?
那你不享受原因不及時咱們上面說的嗎,對吧,其實是一個原因,你是不是在填火炬統(tǒng)計
是的老師,我填的可能不標(biāo)準(zhǔn)被打回來了
啊,我也提交了還沒看反饋,只能根據(jù)實際寫下,因為彌補(bǔ)虧損的運(yùn)營。
好吧 謝謝老師
嗯嗯,期待你的好評哦