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Q

老師你好,麻煩問一下企業(yè)有凈利潤,但是所得稅費(fèi)用一般不為零,如果為零的話,怎樣填寫說明呢?

2022-02-28 16:06
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-28 16:08

你好,有凈利潤應(yīng)該繳納所得稅,你們具體情況是什么呢,我想到一點(diǎn)就是你們是不是有以前年度虧損可以彌補(bǔ),就是說你今年盈利1萬,但是之前虧了10萬,這一萬可以彌補(bǔ)之前的

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快賬用戶5458 追問 2022-02-28 16:10

是的老師,就是這樣,但是說明的話怎樣填寫較好呢

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齊紅老師 解答 2022-02-28 16:12

這個屬于正常業(yè)務(wù),你就按實際的寫明就可以,詳細(xì)寫明以前年度每年虧損金額,然后說明今年彌補(bǔ)金額就可以

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快賬用戶5458 追問 2022-02-28 16:13

那老師,我們公司為高新技術(shù)企業(yè),且凈利潤大于零,則享受高企所得稅減免應(yīng)大于零,請準(zhǔn)確填報享受高企所得稅減免的說明,這說明怎樣寫的老師?

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齊紅老師 解答 2022-02-28 16:17

那你不享受原因不及時咱們上面說的嗎,對吧,其實是一個原因,你是不是在填火炬統(tǒng)計

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快賬用戶5458 追問 2022-02-28 16:19

是的老師,我填的可能不標(biāo)準(zhǔn)被打回來了

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齊紅老師 解答 2022-02-28 16:19

啊,我也提交了還沒看反饋,只能根據(jù)實際寫下,因為彌補(bǔ)虧損的運(yùn)營。

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快賬用戶5458 追問 2022-02-28 16:20

好吧 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-02-28 16:22

嗯嗯,期待你的好評哦

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你好,有凈利潤應(yīng)該繳納所得稅,你們具體情況是什么呢,我想到一點(diǎn)就是你們是不是有以前年度虧損可以彌補(bǔ),就是說你今年盈利1萬,但是之前虧了10萬,這一萬可以彌補(bǔ)之前的
2022-02-28
你匯算后,他自動帶入以前的虧損數(shù)啊
2022-03-09
是的,需要填寫的呢,然后補(bǔ)交稅款。
2023-03-28
您好,105050表15業(yè)務(wù)招待支出還需要填寫——要填的。
2023-05-13
同學(xué),你好 息稅前利潤=凈利潤? 所得稅? 利息費(fèi)用=利潤總額? 利息費(fèi)用,所以你的理解完全正確
2022-04-25
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