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老師,這張發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是去年的發(fā)票。今年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄要怎么做?

老師,這張發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是去年的發(fā)票。今年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄要怎么做?
2025-08-19 15:47
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-19 15:48

借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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你好,去年的分錄是怎么做的?
2021-04-22
你好,借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2024-10-10
你好,去年做了成本費(fèi)用的嗎?如果是的話,實(shí)際有業(yè)務(wù)的,借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023-07-06
1.去年專(zhuān)票作廢時(shí)的處理:在去年作廢專(zhuān)票時(shí),應(yīng)首先在開(kāi)票系統(tǒng)里進(jìn)行作廢操作,確保稅務(wù)系統(tǒng)里該發(fā)票已被作廢。接著,在會(huì)計(jì)賬務(wù)處理上,作廢的專(zhuān)用發(fā)票對(duì)應(yīng)的借方費(fèi)用科目應(yīng)記入作廢金額。同時(shí),用作廢發(fā)票對(duì)應(yīng)原始的貸方稅金科目也應(yīng)記入作廢金額。 2.今年轉(zhuǎn)出作廢進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)的處理:借記相關(guān)費(fèi)用或成本科目(如“稅金及附加”或“管理費(fèi)用”等),以反映今年因轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額而產(chǎn)生的費(fèi)用或成本。貸記“應(yīng)交稅費(fèi)”科目,以反映今年為這部分轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額所繳納的稅款。由于今年轉(zhuǎn)出了去年作廢的進(jìn)項(xiàng)稅額,并且已經(jīng)為此交了稅,因此在會(huì)計(jì)上需要反映這一變化。
2024-05-07
同學(xué),你好 借:費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2021-05-17
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