不交所得稅就不用計提哈
老師,我們公司利潤總額30萬,但是用了固定資產(chǎn)一次性扣除的政策后,納稅調(diào)整后所得為-16萬。應(yīng)納稅所得額為0,不需要交企業(yè)所得稅。那現(xiàn)在讓填凈利潤是多少,怎么填
老師,我一直我也處理過固定資產(chǎn)一次性扣除。你看看我的理解對嗎?我會計上正常按月折舊,比如這個月利潤是50萬,到申報企業(yè)所得稅時固定資產(chǎn)已一次性扣除50萬,那我是不是就不需要計提企業(yè)所得稅了,這樣不一致對嗎
老師,比如說我們公司本年利潤總額是284萬,但是因為固定資產(chǎn)加速折舊,企業(yè)所得稅不用交,我想請問一下,像這樣那我的賬上要不要計提企業(yè)所得稅呢
老師,你好,請問下,我公司在計提企業(yè)所得稅時,今年的利潤總額比喻是7萬,去年虧損是2萬,那我今年在計提所得稅時,是按7萬計提還是按7-2萬去計提,如果我按7萬計提,我交企業(yè)所得稅時就對不上了
請問老師,公司2022年的會計賬務(wù)上計提了2000元的企業(yè)所得稅,但是2023年在做2022年匯算清繳的時候,我把部分固定資產(chǎn)作為一次性加速折舊申報了,由于這個調(diào)減,最后我需要繳納的企業(yè)所得稅只繳納500元而已。由于固定資產(chǎn)加速折舊,最后企業(yè)所得稅少繳納了很多,這樣會計賬務(wù)上需要去調(diào)整什么嗎
想問下各位老師,我是2022年通過初級考試,但是只做過2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報名簡章上寫著至少需要2個年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無法補了,那我這種情況是不是無法報名參加今年的中級考試了?
老師你好,請問我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長,直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬,請問這個工資如果直接計入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬,做長期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個表格嗎
老師你好,請問老師我們當(dāng)月支付的20萬購買車間設(shè)備用配件,這個配件在當(dāng)月沒有到貨,這個在成本核算時候不需要核算吧?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細(xì)表用不用填?
水洗砂是屬于哪類開票類目
老師,我代賬的公司去年一個業(yè)務(wù)也沒有,都是0申報的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報啊?
老師,來報銷很多都沒有發(fā)票,但是小公司也都給報了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請問2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時,發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
那么匯算清繳的要怎么做呢
有專門有一張折舊攤銷調(diào)整表,按照提示填就是了