你匯算后,他自動帶入以前的虧損數(shù)啊
老師,請教一下以前年度虧損,但是這個季度利潤總額是正數(shù),所得稅需要交納嗎?彌補以前年度虧損那一行是灰色,填不進數(shù)字。是先提交財報呢,還是先填寫所得稅表?謝謝!
老師您好,麻煩問一下,今年的凈利潤是36056.87,但是不用交所得稅,彌補以前年度虧損,但是應(yīng)納稅所得額這個數(shù)該怎么填寫呢?
老師你好,麻煩問一下,之前公司利潤都是負數(shù),所以從未交過企業(yè)所得稅,但是這一季度有利潤顯示需要交企業(yè)所得稅,我想問一下,今年的利潤需要彌補,以前年度虧損嗎?所得稅需要交嗎?
麻煩問下,去年公司經(jīng)營虧損,今年二季度有利潤,計提了所得稅,這所得稅彌補以前虧損不用交了,可是賬面上的應(yīng)交所得稅里面的數(shù)據(jù)一直掛著,如何處理呢?
老師您好,企業(yè)所得稅匯算時,當年有利潤,已經(jīng)交了所得稅,但是在匯算時利潤彌補了以前年度虧損,交的所得稅就要辦理退稅。怎么能不退稅?怕麻煩
為什么坐飛機不能開發(fā)票而是行程單呢
這個貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計折舊考試會給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)費入賬可以入到“單位管理費用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務(wù)活動費用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認定是啥意思?
農(nóng)行網(wǎng)捷貸30萬可以放款當天取現(xiàn)嗎
你好老師,個人消費開的發(fā)票能入賬嗎,比如護膚品,食品,服裝鞋帽,是開了發(fā)票就一定要入賬嗎
電商全面征稅后,能不能入駐園區(qū),享受返稅
老師,幼兒園的賬,收入高,成本票又很少,這樣的業(yè)務(wù)如何處理
咨詢下我們干電力工程的因為資質(zhì)原因分公司員工的社保都交在總公司里 現(xiàn)在想在分公司繳納公積金 這樣稅務(wù)上會有什么影響嗎
老師計算國債利息時全年按照多少天計算,金融機構(gòu)貸款全年按多少天計算?
那老師,現(xiàn)在需要自己算出來,我該怎么算呢
都彌補虧損了,還算啥呢?