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老師你好麻煩問一下,我們公司2022年全年沒有利潤,交的企業(yè)所得稅都是上一年查出的不合理發(fā)票后補交的,現(xiàn)在匯算清繳所得稅費用是否要填呢?

2023-03-28 12:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-28 12:27

是的,需要填寫的呢,然后補交稅款。

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快賬用戶1988 追問 2023-03-28 12:31

老師稅款已經(jīng)支付過了,如果要填的話就要退稅了,因為我們?nèi)ツ晔翘潛p的,我們?nèi)绻蛔屚硕惖脑捘芊裉?呢

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齊紅老師 解答 2023-03-28 12:34

就是按照您實際的收入成本費用填寫,稅款會自動計算,稅款會多退少補。

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是的,需要填寫的呢,然后補交稅款。
2023-03-28
同學(xué)你好 2023年第一季度交的所得稅嗎
2023-05-18
你好,當(dāng)時是借管理費用 貸其他應(yīng)付款做的嗎?
2024-07-05
同學(xué)你好 ?這個可以彌補虧損
2022-04-12
你好,利潤總額后面有個項目(減所得稅費用),這里的金額是當(dāng)年計提的所得稅費用金額。 不是預(yù)繳的,也不是實際繳納的?
2022-05-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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