你好;? 個(gè)人需要代開發(fā)票 給公司 ; 這樣的最好是? 去辦理臨時(shí)稅務(wù)登記開票的。 100多萬? 稅務(wù)局個(gè)人代開一般會限制金額的。? ??
請問老師:我們是一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個(gè)項(xiàng)目是建筑勞務(wù)分包,和總包(乙方)合同上寫一般計(jì)稅,甲供材。我們沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在簽了個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,工程款的20%作為材料款,打到老板的另外一家裝修公司,稅率初定為3%普通發(fā)票。問1.這個(gè)3%普通發(fā)票,這個(gè)做法可以嗎?是簡易計(jì)稅還是優(yōu)惠稅率呢?裝修公司也是一般納稅人.。主合同項(xiàng)目是一般計(jì)稅,補(bǔ)充合同分出來能用簡易計(jì)稅嗎?2.我們收款打款到裝修公司疫情能用1%嗎?一般納稅人簡易計(jì)稅。怎樣簽這個(gè)補(bǔ)充協(xié)議合法合理又節(jié)稅呢?
老師早安!我們公司是小微建筑二級資質(zhì)施工企業(yè),老板承接了一個(gè)三十多萬的小工程,把它承包給了個(gè)人。老板只收取管理費(fèi)。請問老師:公司需要和這個(gè)個(gè)人之間簽訂什么樣的協(xié)議或合同呢?需要該個(gè)人怎樣配合我們財(cái)務(wù)呢?
請問,個(gè)人和建筑企業(yè)簽訂居間合同收取好處費(fèi),費(fèi)用上百萬,怎樣才能合理合法的拿到這筆款項(xiàng)?
施工企業(yè)合同收入和費(fèi)用的核算建造合同收入和費(fèi)用的核算。某建筑公司為增值稅一般納稅人,簽訂了一份不含稅總金額為2000萬元的建造合同,合同規(guī)定的工期為3年。該建造合同的結(jié)果能夠可靠估計(jì),在資產(chǎn)負(fù)債表日按完工百分比法確認(rèn)合同收入和費(fèi)用。有關(guān)資料如表5-6所示。項(xiàng)目合同總價(jià)款本期實(shí)際發(fā)生成本估計(jì)至完工仍需投入成本已辦理結(jié)算的金額第1年第2年第3年合計(jì)2000000017500000450000010500000436000073400006660000?76300005660000981000021800000要求:○(1)確定各年的合同完工進(jìn)度。(2)編制各年結(jié)算工程款,確定收入、費(fèi)用等會計(jì)分錄。
您好老師,請問下建筑公司,個(gè)人承接的項(xiàng)目掛靠到建筑公司(該項(xiàng)目簽合同分材料和人工,材料直接由建筑公司代買,人工分包給個(gè)人,分包給個(gè)人的也有合同),個(gè)人到稅務(wù)局代開工程服務(wù)發(fā)票到建筑公司請款,建筑公司收到發(fā)票后還要求提供工資花名冊,該筆費(fèi)用直接轉(zhuǎn)給工資花名冊上的人,這種處理合理嗎?
買的瑞祥卡開的現(xiàn)代服務(wù)類場地費(fèi),策劃費(fèi),交通費(fèi),餐費(fèi)這些發(fā)票,可以做賬做費(fèi)用嗎?
計(jì)算留存收益增加額今年的留存收益減去年的留存收益嗎
求幾個(gè)字母的值,怎么解?主要后面幾個(gè)名詞不知道什么意思,怎么求
請問老師,公司業(yè)務(wù)人員在別的公司簽訂勞動合同,沒有和我們公司簽訂勞動合同,這樣的業(yè)務(wù)人員有兩種情況,第一種情況在我們公司有打卡,第二種在我們公司沒有打卡,請問他們的業(yè)務(wù)提成按什么申報(bào)個(gè)稅
注會財(cái)管,第9章。老師好,請問這道題,租賃方案,租滿6年以后,咱(承租人)買下來這個(gè)資產(chǎn)花的那60萬,是按付現(xiàn)成本那樣60×(1-T25%),還是像此時(shí)點(diǎn)外購社備(固定資產(chǎn))那樣就原數(shù)60的現(xiàn)金流出
公司自購房子辦公,房產(chǎn)稅怎么交嗎?比如價(jià)值11萬
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財(cái)務(wù)軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計(jì)稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務(wù)里不需要交稅,實(shí)際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費(fèi),做了分錄是:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣對嗎?但是7.8兩個(gè)月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個(gè)工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個(gè)月都是做:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣的分錄對嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費(fèi),2025年1-2月份的人工費(fèi),那么稅局會認(rèn)同2024年的9—12月份的這部分人工費(fèi)的成本嗎?這部分個(gè)稅是在2024年申報(bào)的
請問農(nóng)藥行業(yè),在增值稅申報(bào)時(shí),勾選進(jìn)項(xiàng)時(shí),流程是什么?應(yīng)注意什么。