同學(xué)你好 1.可以的 是簡(jiǎn)易計(jì)稅,因?yàn)槭羌坠┎?甲供材直接一般計(jì)稅就行了 2.小規(guī)?;蛘咭话慵{稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅的只能是3%, 小規(guī)模除了甲供材老項(xiàng)目和清包工這三種之外的可以是1%
請(qǐng)問(wèn)老師:我們是一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個(gè)項(xiàng)目是建筑勞務(wù)分包,和總包(乙方)合同上寫(xiě)一般計(jì)稅,甲供材。我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在簽了個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,工程款的20%作為材料款,打到老板的另外一家裝修公司,稅率初定為3%普通發(fā)票。問(wèn)1.這個(gè)3%普通發(fā)票,這個(gè)做法可以嗎?是簡(jiǎn)易計(jì)稅還是優(yōu)惠稅率呢?裝修公司也是一般納稅人.。主合同項(xiàng)目是一般計(jì)稅,補(bǔ)充合同分出來(lái)能用簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?2.我們收款打款到裝修公司疫情能用1%嗎?一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅。怎樣簽這個(gè)補(bǔ)充協(xié)議合法合理又節(jié)稅呢?
請(qǐng)問(wèn)老師:我們是一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個(gè)項(xiàng)目是建筑勞務(wù)分包,和總包(乙方)合同上寫(xiě)一般計(jì)稅,甲供材。我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在簽了個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,工程款的20%作為材料款,打到老板的另外一家裝修公司,稅率初定為3%普通發(fā)票。問(wèn)1.這個(gè)3%普通發(fā)票,這個(gè)做法可以嗎?是簡(jiǎn)易計(jì)稅還是優(yōu)惠稅率呢?裝修公司也是一般納稅人.。主合同項(xiàng)目是一般計(jì)稅,補(bǔ)充合同分出來(lái)能用簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?2.我們收款打款到裝修公司,開(kāi)票是建筑服務(wù)還是銷(xiāo)售材料呢?
老師,我們公司是建筑裝修公司,一般納稅人,有一部分小規(guī)??蛻?hù)要簡(jiǎn)易計(jì)稅3%專(zhuān)票。我給老板說(shuō)了那四種可以簡(jiǎn)易計(jì)稅的方式。但是在和甲方簽訂合同時(shí),甲方在合同的承包方式中要約定的原文為:包工包料(不包含部分材料例如甲供瓷磚、燈具……)。這個(gè)往甲供材上靠能靠上嗎?我非常擔(dān)心埋雷。所以請(qǐng)老師把把關(guān)。這種情況可以按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%開(kāi)專(zhuān)票嗎?如果不能,依據(jù)又是什么呢?(我把合同原文部分截屏給老師看看。作為參考)
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個(gè)他們家有兩種不同類(lèi)型的項(xiàng)目,一個(gè)是一般計(jì)稅的,開(kāi)9%的專(zhuān)票,還有一個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專(zhuān)票,那勞務(wù)發(fā)票,因?yàn)槭沁x擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,所以這個(gè)項(xiàng)目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,就是說(shuō),它是簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,有時(shí)候,也會(huì)收到一些專(zhuān)票,增值稅專(zhuān)用發(fā)票,但不得抵扣,那按項(xiàng)目來(lái)劃分的話(huà),它就得做一個(gè)進(jìn)項(xiàng),稅額轉(zhuǎn)出。我是想問(wèn)的是在增值稅發(fā)票勾選平臺(tái),就我剛剛截圖給你的,它有一個(gè)抵扣統(tǒng)計(jì)和不抵扣統(tǒng)計(jì),那我在增值稅申報(bào)表主表里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目,就是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的,只要收到專(zhuān)票,我們都做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專(zhuān)用勾選平臺(tái)里面我們應(yīng)該怎么處理?
老師你好,我們是一家建筑公司,承包了甲方的勞務(wù)分包工程和水電安裝專(zhuān)業(yè)分包,勞務(wù)部分給甲方開(kāi)的是3%的專(zhuān)用發(fā)票,我們用的是簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,水電安裝專(zhuān)業(yè)分包的這一部分甲方要求開(kāi)9%的專(zhuān)用發(fā)票,我們開(kāi)出去銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票以后,可以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以收到材料費(fèi)和人工費(fèi),老板的車(chē)可以開(kāi)13%的稅率的話(huà),我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎? 2、收到材料發(fā)票以后 借方:工程施工/直接費(fèi)用/材料費(fèi) 貸方:應(yīng)付賬款 給甲方開(kāi)建筑服務(wù)—工程服務(wù) 材料費(fèi)這一塊需要開(kāi)建筑服務(wù)/材料費(fèi)嗎? 一個(gè)季度后 借方:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸方:工程施工/直接費(fèi)用/材料費(fèi) 工程施工/直接費(fèi)用/勞務(wù)外包費(fèi)
老師您好,車(chē)間,工資,電費(fèi)一天的成本怎么算出來(lái)。 例如:四月份原材料:18585.13噸 款462478元 銷(xiāo)售:16541.37噸 款629500元 車(chē)間費(fèi)用:247797元 當(dāng)月工資:76272元 電費(fèi):40000元 管理費(fèi)用:9984元 其他業(yè)務(wù)收入:100元 銷(xiāo)售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用為零0??
請(qǐng)問(wèn)老師,單位2024年度,賬面補(bǔ)做了2019-2023年的費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳前可以扣除么?如果不能扣除,政策依據(jù)是什么?
公司就老板一個(gè)人,辦公地用自己名下的房子,物業(yè)費(fèi)可以認(rèn)證抵扣嗎
老師,我們開(kāi)了票給客戶(hù),發(fā)生質(zhì)量扣款,客戶(hù)直接從開(kāi)票的貨款里把質(zhì)量扣款扣了,我要稅前把這個(gè)扣款扣了,應(yīng)該要求客戶(hù)提供什么憑證呢
老師,我從1月到4月的個(gè)人所得稅分別都已經(jīng)申報(bào),但是因?yàn)楝F(xiàn)在有信息傳遞過(guò)來(lái),有個(gè)別人員在1月份已經(jīng)離職,所以我要進(jìn)行申報(bào)更正,然后就是我啟動(dòng)了更正,從1月到4月分別啟動(dòng)更正,然后再填綜合所得申號(hào)的時(shí)候,它顯示的還是從4月份開(kāi)始申報(bào),但是那個(gè)人員是1月份離職的,所以在4月份如果申報(bào)的話(huà),1月份因?yàn)?到3月份還申報(bào)了4月份我的申報(bào)信息已經(jīng)填了,他1月份離職了,所以4月他還是沒(méi)辦法申報(bào),怎么辦???
老師 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)交易性金融資產(chǎn)宣告發(fā)放現(xiàn)金股利 到底是計(jì)入應(yīng)收股利還是交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計(jì)利息呀 最開(kāi)始學(xué)都是計(jì)入應(yīng)收股利的 后來(lái)又說(shuō)改了 都放到交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計(jì)利息里 到底是計(jì)入哪個(gè)科目 還是不同情況 計(jì)入科目不一樣呀
老師,請(qǐng)問(wèn)我們?cè)旒埞S是否可以成立一個(gè)回收公司給自己開(kāi)票,回收公司享受即征即退的增值稅優(yōu)惠政策
老師,你好。成立一個(gè)有限合伙企業(yè),去投資一個(gè)有限責(zé)任公司,注冊(cè)資本有上面要求嗎?
請(qǐng)問(wèn),餐飲企業(yè)計(jì)算毛利率時(shí),營(yíng)業(yè)成本需要算上水電費(fèi)、人工工資等嗎?我們以前計(jì)算毛利率,營(yíng)業(yè)成本僅指食材成本
老師,公司只有銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)進(jìn)項(xiàng),最后老板要按收入的全部,規(guī)規(guī)矩矩交稅,稅務(wù)局那里會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嘛