好,對(duì)的是的,需要繳納的萬分之三。
進(jìn)出口的銷售額要交印花稅嗎
我們是貿(mào)易公司、出口銷售貨物60萬、印花稅萬分之五、該交300印花稅 會(huì)計(jì)怎么說要采購也要交印花稅300?一共600元對(duì)嗎?
出口的貨物是按銷售金額萬3交印花稅嗎
出口貿(mào)易公司,收入按萬分之三交印花稅。對(duì)應(yīng)的購進(jìn)貨物,要退稅,交這個(gè)購進(jìn)的印花稅是按不含稅還是含稅金額,因?yàn)槎惤鹗且硕惖?/p>
1、買賣合同印花稅,不管是采購貨物,還是銷售貨物,都要交印花稅對(duì)嗎? 2、采購貨物和銷售貨物印花稅的計(jì)稅依據(jù)金額從哪里來呀,從哪里取數(shù)呀
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
表2填寫收入,出口0稅發(fā)票是填寫在 開具其他發(fā)票的第三列嗎
表1填寫收入
你好,你們是商貿(mào)出口的嗎?
是貨物的
外貿(mào)銷售的
你好在免稅收入里面有一個(gè)銷售貨物一欄。
在第四大類里面的
您說的是主表,我問的是附表一填寫銷售額是填單第三列18行嗎
你好,我說的也是附表一,有一個(gè)免稅銷售貨物,還有銷售服務(wù) 應(yīng)該是倒數(shù)第二行。
它也分成了四大模塊兒。
他有開具稅控專用發(fā)票和開具其他發(fā)票和未開具發(fā)票,我出口發(fā)票填開具其他發(fā)票對(duì)嗎
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
謝謝老師?
不用客氣,工作愉快。
那主表第8行有數(shù)據(jù),第九行貨物還需要在填寫一遍嗎
你好,是同一個(gè)業(yè)務(wù)的嗎?如果是的話,你再第八行刪除。
是一個(gè)業(yè)務(wù),就是一筆銷售貨物8萬
好,那你把第八行的刪除就可以了。
那就第九行:其中貨物銷售額8萬,然后第8行自動(dòng)彈出來8萬就可以啦是吧?
你好,這不是兩個(gè)收入啦。
那9行和10行是干啥的
你是不是說的是主表主表里面的第八行包含第九行和第十行,你填寫了第九行里面的第八行是自動(dòng)出來的,這種可以的,第八行是銷售貨物的,第九行是銷售勞務(wù)的,比如加工維修勞務(wù)。