好,對的是的,需要繳納的萬分之三。
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應(yīng)該怎么入賬
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購商品,取得增值稅進項發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進項無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
進項認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
老師業(yè)務(wù)3中的12噸為什么不視同銷售算銷項稅額
老師我們單位承接了一個弱電安裝的項目,進項票有一些電纜,攝像機等,現(xiàn)在甲方要求我們開發(fā)票,我的進項票只有27萬,對方要求我們開47萬的發(fā)票,這咋開了
請問為什么資料四中支付設(shè)備拆卸費,不應(yīng)該借:固定資產(chǎn)清理5,貸銀行存款5,最后借銀行存款120,貸清理70,營業(yè)外收入50嗎
表2填寫收入,出口0稅發(fā)票是填寫在 開具其他發(fā)票的第三列嗎
表1填寫收入
你好,你們是商貿(mào)出口的嗎?
是貨物的
外貿(mào)銷售的
你好在免稅收入里面有一個銷售貨物一欄。
在第四大類里面的
您說的是主表,我問的是附表一填寫銷售額是填單第三列18行嗎
你好,我說的也是附表一,有一個免稅銷售貨物,還有銷售服務(wù) 應(yīng)該是倒數(shù)第二行。
它也分成了四大模塊兒。
他有開具稅控專用發(fā)票和開具其他發(fā)票和未開具發(fā)票,我出口發(fā)票填開具其他發(fā)票對嗎
你好,對的是的,是這么做的。
謝謝老師?
不用客氣,工作愉快。
那主表第8行有數(shù)據(jù),第九行貨物還需要在填寫一遍嗎
你好,是同一個業(yè)務(wù)的嗎?如果是的話,你再第八行刪除。
是一個業(yè)務(wù),就是一筆銷售貨物8萬
好,那你把第八行的刪除就可以了。
那就第九行:其中貨物銷售額8萬,然后第8行自動彈出來8萬就可以啦是吧?
你好,這不是兩個收入啦。
那9行和10行是干啥的
你是不是說的是主表主表里面的第八行包含第九行和第十行,你填寫了第九行里面的第八行是自動出來的,這種可以的,第八行是銷售貨物的,第九行是銷售勞務(wù)的,比如加工維修勞務(wù)。