你好,這個(gè)是不含稅金額的
老師,本月申報(bào)7、8、9月的印花稅,計(jì)稅金額是按3個(gè)月收入填,還是收入加購(gòu)進(jìn)貨物(不含稅)填。印花稅是雙方繳稅
1,采購(gòu)合同是410000萬(wàn)含稅,印花稅是按不含稅金額*萬(wàn)三,對(duì)嗎?2,出口退稅有什么要求,如出口10個(gè)設(shè)備,退稅金額只能是這10個(gè)設(shè)備購(gòu)入的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,出口中支付的各種雜費(fèi)(圖中最后兩條),取得的專票稅稅可以申請(qǐng)退稅嗎?
出口貿(mào)易公司,收入按萬(wàn)分之三交印花稅。對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)貨物,要退稅,交這個(gè)購(gòu)進(jìn)的印花稅是按不含稅還是含稅金額,因?yàn)槎惤鹗且硕惖?/p>
老師好!老師,貿(mào)易公司印花稅是;購(gòu)進(jìn)和銷售商品的不含稅金額乘以萬(wàn)分之三。對(duì)嗎?謝謝!
您好!老師,建安行業(yè),印花稅如果沒(méi)簽合同,但有收入的話,我是不是可以直接按不含稅收入的萬(wàn)分之三交印花稅呢?有時(shí)候有些有合同,有些沒(méi)合同,我是不是也可以直接按已開(kāi)銷項(xiàng)票不含稅收入金額的萬(wàn)分之三交印花稅呢?因?yàn)樘y清理有合同和沒(méi)合同的了,我們公司除了要交和客戶簽合同的印花稅外,是不是還要加上采購(gòu)合同金額的萬(wàn)分之三也要交印花稅呢?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
收入,就按免稅收入交,購(gòu)進(jìn)就按不含稅是吧
你好,學(xué)員,是的,你說(shuō)的很對(duì)的
進(jìn)項(xiàng)的稅金,是要退稅的,就不管它,是吧
進(jìn)項(xiàng)的稅金,是要退稅的,就不管它,是吧 是的