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老師你好 我21年12月做了一筆借主營業(yè)務(wù)成本 借應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 ,然后才注意到是普票 沒有進(jìn)項(xiàng)稅的,跨年了怎么做調(diào)整呢

2022-01-28 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-28 09:21

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

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借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022-01-28
你好,也就是你多抵扣了一次所得稅,暫估的那個(gè)沒有紅沖是這個(gè)意思吧。
2022-12-22
你好,通過以前年度審計(jì)調(diào)整科目沖回來
2022-07-18
借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本-5
2022-07-05
借應(yīng)付賬款 銀行 貸主營業(yè)務(wù)成本, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 不修改,會算清潔的情況下做這個(gè)。
2022-07-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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