你們就根據(jù)紅字信息開(kāi)具紅字發(fā)票。
請(qǐng)問(wèn)我們開(kāi)給客戶(hù)的專(zhuān)用發(fā)票,客戶(hù)已經(jīng)認(rèn)證抵扣?,F(xiàn)在需要退回,客戶(hù)給我們開(kāi)了紅字發(fā)票信息表,沒(méi)有把二三聯(lián)寄給我們,我們現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理
老師開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票,客戶(hù)要退貨發(fā)票退回,但是這個(gè)專(zhuān)票已經(jīng)抵扣了,那開(kāi)紅票的話,那個(gè)這個(gè)紅字發(fā)票信息表是由客戶(hù)申請(qǐng),我們這邊開(kāi)具負(fù)數(shù)專(zhuān)票嗎?
老師,我們開(kāi)給客戶(hù)的專(zhuān)票客戶(hù)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,客戶(hù)說(shuō)要沖紅重開(kāi),對(duì)方給我們開(kāi)作廢信息表,需要把專(zhuān)票也退回給我們嗎?
老師,開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票客戶(hù)抵扣了說(shuō)要退貨,他們開(kāi)了紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表給我們,我要接下來(lái)要怎么做的?
老師,請(qǐng)教下,客戶(hù)抵扣了的專(zhuān)票。等他們開(kāi)完紅字信息表后,我們開(kāi)出的紅字發(fā)票,要給他們兩聯(lián)是吧?
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
我知道,怎么操作的,學(xué)堂有視頻嗎?
如何開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票 https://www.yebaike.com/22/1222043.html