對(duì),需要給對(duì)方客戶(hù)兩聯(lián)次的

我們公司開(kāi)給客戶(hù)20萬(wàn)發(fā)票,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)寄給他們了,但是他們并沒(méi)有抵扣,現(xiàn)我們想終止業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)紅字信息表和紅字發(fā)票他們開(kāi)還是我們開(kāi)?如果他們不配合怎么辦
老師,請(qǐng)教下,紅字信息表有沒(méi)有期限?2016年供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票,抵扣了,17年3月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們給他們開(kāi)了紅字信息表,他們到現(xiàn)在沒(méi)紅沖,這個(gè)紅字信息表還有用嗎?他們說(shuō)他們撤銷(xiāo)了紅字信息表,但是這個(gè)他們能撤回嗎?
老師,請(qǐng)教下。我們是銷(xiāo)售方。已經(jīng)開(kāi)出抵扣的發(fā)票,對(duì)方開(kāi)了紅字信息表,我們開(kāi)了紅字發(fā)票。這個(gè)紅字發(fā)票都給對(duì)方嗎?要的話(huà)給兩聯(lián)嗎?
老師,請(qǐng)教下,客戶(hù)抵扣了的專(zhuān)票。等他們開(kāi)完紅字信息表后,我們開(kāi)出的紅字發(fā)票,要給他們兩聯(lián)是吧?
老師,我們開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票,客戶(hù)已經(jīng)抵扣了?,F(xiàn)在要紅沖,客戶(hù)開(kāi)了紅字信息表,現(xiàn)在是我們開(kāi)紅字發(fā)票。但是信息表里面根據(jù)客戶(hù)給的編碼查不到這個(gè)紅字信息表。
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買(mǎi)方罰款,我放開(kāi)紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開(kāi)給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫(xiě)明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司,我們公司賣(mài)保險(xiǎn)給客戶(hù)的時(shí)候,送了100塊錢(qián)代金券給客戶(hù),然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶(hù)拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢(qián)出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁(yè)面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?


好的,謝謝老師!
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您。