同學你好,如果是財政統(tǒng)發(fā)工資個人部分不能從預算指標繳納,把錢存到零余額賬戶,讓銀行及財政恢復額度,沖減預算會計分錄
行政單位,我單位給A局的單位人員交社保391,個人部分分錄為借,應付職工薪酬-個人-養(yǎng)老保險,貸基本戶, 單位部分,借工資福利費用,貸基本戶 預算會計借財政撥款支出,貸貨幣資金 現(xiàn)在A局把這筆錢打到我們單位賬戶了,我收入應該怎么記,求具體的分錄
我想咨詢個事我單位是行政事業(yè)單位有見習生,見習生工資一部分由人事局承擔,一部分是單位承擔,每次都是單位提前墊付,人事局啥時候有錢,啥時候把錢在打過來,我就想問賬務處理,財務會計這邊支出時: 借:其他應付款(人事局承擔那部分) 業(yè)務活動費用(本單位承擔那部分) 貸:銀行存款預算那邊人事局承擔那部分不做不做, 只做單位承擔那部分借:事業(yè)支出(單位承擔那部分) 貸:貨幣資金 等來錢時 借:銀行存款 貸:其他應付款,預算那邊不做 這么做對嗎
事業(yè)單位收到職業(yè)年金賬戶退回往年多交款,需要將單位部分退回財政局賬戶,個人部分退回員工個人賬戶,先是財務會計分錄:借:銀行存款 貸: 累計盈余—以前年度盈余調(diào)整轉(zhuǎn)入(單位部分)應付職工薪酬—基本工資(個人部分);預算會計分錄:借資金結(jié)存—貨幣資金 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出這筆款項時就反向做分錄就可以了吧?或者只做財務會計分錄,不做預算分錄也可以呢? 麻煩老師了
你好老師,我們單位社保是單位全額繳納,就是說,應該扣的個人部分,也是單位繳納,這樣社保的會計分錄是:計提借:管理費;貸:應付職工薪酬-社保, 繳納借:應付職工薪酬-社保(單位部分) 其他應付款(個人負擔部分) 貸:銀行 我的問題來了,就是其他應付在借方這是不是個人部分在賬上掛著呢?還有員工的實發(fā)工資是5000個人不算,按六千的基數(shù)繳納社保,個人扣款部分應該是666元,這樣會繳納個稅嗎?
我們單位一個職工貸款,財政局把他的工資單位撥到我單位零余額賬戶,他工資分三部分,一是給銀行還款,二上個人基本生活費,三是繳納醫(yī)保,養(yǎng)老。把個人基本生活費和繳納醫(yī)保的又從零余額轉(zhuǎn)到基本戶。這個三部分支出分別怎么做賬。
煤炭銷售,我方煤炭已發(fā)出,未開票,未收到款,怎么做賬。
企業(yè)出口貨物勞務、發(fā)生跨境應稅行為不適用加計抵減政策,其對應的進項稅額不得計提加計抵減額,那對應的進項稅可以抵扣增值稅嗎?
老師,想問下在金蝶上3月賬在應付模塊做了一筆應付稅票,4月付款了但是做賬的時候沒做付款單而是直接做了憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整把應付平掉,怎么做調(diào)整的這筆呢
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進谷回來打成米售賣出去,,,我進谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬,,我們會有庫存商品嗎,,我們打米很多,,怎么做賬好
老師給建筑物固定資產(chǎn)開票,可以不分明細嗎?2個辦公樓,4間平房,1個彩鋼棚,貨物名稱可以直接開:房屋(辦公樓,平房,料棚)數(shù)量7,總金額80萬??梢詥??
建筑施工活動板房租賃開幾個點稅金發(fā)票?
12月6日向A公司銷售一批A商品1500只,每只不含稅售價100元.開具了增值稅專用發(fā)票,款項尚未收到?請問會計分錄這樣寫:借:應收賬款—公司169500 貸:主營業(yè)務收入150000 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項)19500
老師如何區(qū)分在計算預付年金現(xiàn)值的時候使用這兩個公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟增加值的稅后營業(yè)利潤怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?
我們保險是財政打到我們基本戶,然后單位自己交的,現(xiàn)在就是已經(jīng)給這個人交完保險了,但是財政沒給我們他的保險錢,所以他所在原單位把這個錢打到我們基本戶了,直接做相反分錄可不可以
個人部分打到你們基本戶和付款做反向,單位部分如果是你們單位負擔就正常做
不是我們負擔,他原單位把個人和單位部分都打到我們基本戶了
那就省事了,一進一出就行了
我現(xiàn)在不知道付出去的分錄是不是做錯了,因為涉及到人員調(diào)動,這個人之前在這交,現(xiàn)在調(diào)走了又給他交了,所以他現(xiàn)在的單位把錢發(fā)給我們了,我要做收入,應該怎么做,科目怎么付出去,然后再做一次相反分錄嗎
就不用做收入支出了,借銀行存款貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸銀行存款