你好!應(yīng)交稅費是掛“應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額”
當(dāng)月如果有進(jìn)項,沒得銷項,但是已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項發(fā)票,是不是借:成本\\費用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:現(xiàn)金\\銀行 月底再轉(zhuǎn)出代抵扣的這些稅額 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交增值稅費-進(jìn)項稅
當(dāng)月沒有銷項,但是已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項發(fā)票,這種情況,應(yīng)交稅費是掛“應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額”還是應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額
老師,專票當(dāng)月入賬了,但進(jìn)項當(dāng)月未認(rèn)證,是下在應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進(jìn)項稅額,還是應(yīng)交稅費~待抵扣進(jìn)項稅額,有的下在待認(rèn)證,有的下在待抵扣,兩種都有,有點暈
這個月留了些進(jìn)項沒有抵,掛在待認(rèn)證進(jìn)項稅額里,下月抵的時候做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額,需要附什么附件嗎
采購紙板 借: 原材料_紙板 應(yīng)交稅費_待抵扣進(jìn)項稅額 應(yīng)付賬款 認(rèn)證發(fā)票,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費—待抵扣進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 這樣做分錄可以嘛
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點有個座機(jī)號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
一般什么情況下會設(shè)置待抵扣進(jìn)項稅額這個科目
你好!目前待抵扣進(jìn)項,用不到了。
有政策嗎老師
以前購進(jìn)不動產(chǎn),進(jìn)項分兩年抵扣用到待抵扣進(jìn)項,這項政策已取消(進(jìn)項可以一次抵扣了)