你好,沒有認(rèn)證的租的應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證認(rèn)證之后再把它結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)里面。
1、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 2、?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這兩筆分錄對嗎?現(xiàn)在不是做賬的時候拿到會計(jì)手里的才認(rèn)證、抵扣,不在手里的不確定的不認(rèn)證抵扣嗎?為什么還有 待 認(rèn)證和抵扣這一說?
老師,您好: 我想問下我們6月購進(jìn)的存貨收到專票6月沒有認(rèn)證抵扣,以下賬務(wù)上的處理是對的嗎 6月:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 7月抵扣:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額 待:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
發(fā)票認(rèn)證前,做的是“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”,現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證勾選抵扣,但本期沒有收入,是否轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中
請問一下老師,如果我當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只入成本,稅額沒有認(rèn)證抵扣的話,是直接在應(yīng)交稅費(fèi)下面設(shè)置二級科目,還是應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅下面設(shè)置呢?明細(xì)用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額好些呢?
老師,專票當(dāng)月入賬了,但進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月未認(rèn)證,是下在應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,還是應(yīng)交稅費(fèi)~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,有的下在待認(rèn)證,有的下在待抵扣,兩種都有,有點(diǎn)暈
老師 請問線下辦理法人變更需要提交什么資料
開13個點(diǎn)的專票,付八個點(diǎn)的錢這樣可以嗎
老師,高管200萬如何節(jié)稅
老師,金銀珠寶開零售店選個體戶還是公司,為什么
年度企業(yè)所得稅是申報,是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整
內(nèi)蒙古一體化擴(kuò)庫點(diǎn)哪一個可以改金額
如果靈活就業(yè)交社?;鶖?shù)12000元的話需要繳納個人所得稅嗎?
老師,我們貨款一直收不上了,最后對方是一般納稅人,用自己個人卡打過的,這種匯算清繳怎么做呢,票也給人家開過了
資產(chǎn)賬面價值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報個人所得稅時發(fā)現(xiàn)有四家公司對我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
沒認(rèn)證的下在應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,認(rèn)證之后在應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
是的是的,是這么做。