你好,首先檢查往來科目是否存在同一個(gè)客商同一個(gè)業(yè)務(wù)多邊掛賬的情況,如果有,可以進(jìn)行合并。其余的往來科目可以通過支付賬款和催收收款結(jié)轉(zhuǎn)。
你好。我現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,我想注銷公司。但賬務(wù)上還有其他應(yīng)付款(不是股東的,是同公司的借款),應(yīng)付職工薪酬,預(yù)付賬款,固定資產(chǎn)(不會變賣,金額也很?。?。我該怎么處理,負(fù)債累的都計(jì)入營業(yè)外收入嘛,這樣的話可能會繳稅,有沒有什么更好的辦法?
老師,21年10月底新成立的公司,開通了稅務(wù),11月借了個(gè)人的錢掛其他應(yīng)付款,后來又借給別的公司錢掛其他應(yīng)收款,老板去談業(yè)務(wù)發(fā)生了差旅費(fèi),沒談成。有銀行結(jié)息收入,轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)比利息少。目前還沒有業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)發(fā)生,現(xiàn)金流量表我該怎么做?只做差旅費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)用這塊嗎?
小規(guī)模納稅人,沒什么業(yè)務(wù),只有一個(gè)探礦權(quán),也只有因?yàn)檗k理探礦權(quán)相關(guān)事務(wù)發(fā)生的費(fèi)用。年底應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款和其它應(yīng)付款都有很多掛賬,該如何處理呢?
(房產(chǎn)中介行業(yè)) 20年-21年個(gè)人費(fèi)用公賬支付(16個(gè)人):往來款、服務(wù)費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)等(90%無發(fā)票,只有銀行支付憑證 借:其他應(yīng)收款--個(gè)人 貸:銀行存款 24年1月調(diào)賬: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款--個(gè)人 老師,請問: 1、這家房產(chǎn)中介,之前會計(jì)掛其他應(yīng)收-個(gè)人,導(dǎo)致賬上有71萬多(到現(xiàn)在3年多了),現(xiàn)在想調(diào)平(都用銀行存款付了),可以如上面分錄調(diào)到管理費(fèi)用里去嗎? 2、有一筆21年2月借的短期借款(向其他公司借的),調(diào)賬可以:借:短期借款 貸:其他應(yīng)付款--法人嗎?法人其他應(yīng)付掛賬103萬。 3、因?yàn)楣緦?shí)收資本1.1萬,會計(jì)把公司的各種費(fèi)用支出掛法人其他應(yīng)付款(賬上103萬),現(xiàn)在企業(yè)無法歸還給法人,因?yàn)樽?2年1月起沒開發(fā)票,收入也沒進(jìn)公賬,請問欠法人的款怎么平賬?謝謝!
公司主要營業(yè)代收代付租金,與上級單協(xié)議收取代理費(fèi)用,例如上年度廠房面積40000平方,代理費(fèi)用0.6元每平方每月,收到各類廠房租金500W扣除應(yīng)收代理費(fèi)用:28.8W,其他款項(xiàng)全部上繳上級單位。因?yàn)橹皼]有做每月收入結(jié)轉(zhuǎn)。年底沒有做年終結(jié)轉(zhuǎn)收入,現(xiàn)在我該怎么確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)收入,財(cái)務(wù)報(bào)表怎么更正?(四季度已報(bào)稅上傳了財(cái)務(wù)報(bào)表)我說明下公司賬務(wù)處理 收到租金時(shí)(賬務(wù)處理) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款代收款XX廠房(不開票) 上繳款項(xiàng)時(shí)(賬務(wù)處理) 借:其他應(yīng)付款付代收款XX廠房--上繳XX款(上級單位開具收據(jù)) 貸:銀行存款。 系統(tǒng):月底結(jié)轉(zhuǎn)代收款和付代收款結(jié)余。(這里出現(xiàn)一個(gè)問題資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款掛賬:包含了其間費(fèi)用和未結(jié)轉(zhuǎn)代費(fèi)用,這里要不要處理?) (小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,小規(guī)模納稅人。這種情況怎么處理規(guī)范?)
老師,那如果沒有審計(jì)有什么影響
老師,審計(jì)是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個(gè)禮拜是吧,審計(jì)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用審計(jì)費(fèi)嗎?如果審計(jì)不通過怎么辦
老師,那審計(jì)查賬的時(shí)候,不會特別查我科目的設(shè)置吧,只要我的收入和費(fèi)用成本利潤核算清楚就沒問題吧
老師,那審計(jì)的時(shí)候是不是要提供去年一年的會計(jì)憑證和報(bào)表還有申報(bào)數(shù)據(jù)
老師,幫忙看下我們這個(gè)融資租賃相關(guān)分錄怎么寫
我報(bào)的是2024年的年報(bào),利潤表,上年金額填寫的是2023全年的金額,本年累計(jì)金額,填寫2024年全年金額,對嗎老師
老師你好,?個(gè)問題請教下,就是我們有些客戶有高開發(fā)票的情況,很多是業(yè)務(wù)員自己拿回扣,發(fā)票金額匯公帳后我們又會用私帳打還她個(gè)人帳上,像這種怎么處理好點(diǎn)?
老師 第一次報(bào)出口退稅 怎么操作
賣雞蛋,自己有個(gè)養(yǎng)殖場,給雞入了保險(xiǎn),雞死了,保險(xiǎn)公司賠付了理賠款,如何入賬?
老師您好,2024年第四季度資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬36000元,2025年2月已支付,請問現(xiàn)在做2024年所得稅匯算清繳填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該填寫0還是36000?
暫時(shí)支付不了的,又不確定能不能支付的只能以應(yīng)收應(yīng)付直接繼續(xù)掛在賬上是吧?不用做壞賬準(zhǔn)備吧?