您好,沒有其他更好的辦法了呢
師你好,我是小規(guī)模企業(yè),公司是2015年成立的,之前的會(huì)計(jì)在做賬時(shí),實(shí)收資本沒有金額,全部掛在其他應(yīng)付款——某某名下,現(xiàn)在公司做股權(quán)變更將之前掛在其他應(yīng)付款——某某名下的金額全部轉(zhuǎn)入新股東名下,金額40萬元,借 現(xiàn)金 400000 貸 實(shí)收資本 400000 借 其他應(yīng)付款——某某 400000 貸 現(xiàn)金 400000 這樣做對嗎?另外還需要交萬分之五的印花稅嗎?
你好。我現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,我想注銷公司。但賬務(wù)上還有其他應(yīng)付款(不是股東的,是同公司的借款),應(yīng)付職工薪酬,預(yù)付賬款,固定資產(chǎn)(不會(huì)變賣,金額也很?。N以撛趺刺幚?,負(fù)債累的都計(jì)入營業(yè)外收入嘛,這樣的話可能會(huì)繳稅,有沒有什么更好的辦法?
老師你好我們公司沒有經(jīng)營,準(zhǔn)備注銷了,沒有經(jīng)營沒有收入,工資都是借款前后借了2萬,現(xiàn)在也無力償還我做,營業(yè)外收入和其他應(yīng)付平賬,但是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤,對不上,剛好相差的是這2萬借款怎么辦
老師 我們有兩個(gè)小規(guī)模公司 其中一個(gè)小規(guī)模A公司以公司的名義打款給B公司實(shí)際是入資款25萬。但是B公司憑證沒有做實(shí)收資本 他做的是其他應(yīng)付款(A公司)現(xiàn)在我們A公司注銷了 稅務(wù)和工商都注銷了 但是銀行賬戶沒銷呢?現(xiàn)在我們老板是想把B公司這25萬的入資款賬上憑證改成借:銀行存款 貸:實(shí)收資本(法人名下入資)這樣是不行的吧。實(shí)際也沒有法人打款到B公司啊 賬上改不行吧 而且我們A公司注銷了 這B公司掛的這25萬支付不了給A公司了 怎么辦呢 怎么弄呢 銀行沒注銷可以打款嗎
老師您好,我們有一家公司一直虧損。累計(jì)虧損100萬元,賬上存貨0,應(yīng)收賬款0,銀行存款1萬元,固定資產(chǎn)2萬元,無形資產(chǎn)40萬元,從個(gè)人那邊取得借款58萬元,應(yīng)付職工薪酬5萬元。實(shí)收資本80萬元,未分配利潤-100萬元。固定資產(chǎn)都是一些辦公桌椅電腦賣不了幾個(gè)錢的。那這樣的公司股東會(huì)決定清算注銷。無法支付的應(yīng)付職工薪酬和個(gè)人短期借款需怎么處理呢?(注冊資本全部到賬)
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
哦哦,好吧。那我就是在申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,直接把它調(diào)了就行是吧。那我的預(yù)付賬款該怎么調(diào)整呢?
您好,看是否能收的回,收不回就做營業(yè)外支出
好的,謝謝
不客氣,希望幫到您
還有一個(gè)問題。我的固定資產(chǎn)肯定是不變賣啦,估計(jì)最后就是歸于其他公司用啦。我這個(gè)可以不做處理嘛?還是得需要怎么解決呢
您好,那要做固定資產(chǎn)清理呢
也要做營業(yè)外收入
哦哦,好的。謝謝
不客氣,希望幫到您