同學(xué)您好 問題比較多 分別是不同類型問題 還麻煩您按不同問題分別提問哈 會方便不同老師更好的為您解答?
老師,以下還請幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個是上個月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92,報銷是通過現(xiàn)金報銷,請問怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610
注冊會計師王海在審查明月公司時,發(fā)現(xiàn)該公司平時現(xiàn)金收入少,金額小,但發(fā)現(xiàn)11月3日21號憑證現(xiàn)金解繳銀行8萬元,王海對上述業(yè)務(wù)存有疑問,抽查憑證審查。1.抽調(diào)11月3日21號會計憑證,其會計處理: 借:銀行存款 80 000 貸:庫存現(xiàn)金 80 000 審計人員通過現(xiàn)金日記賬調(diào)閱收款憑證,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金收入憑證所附的收據(jù)為9月10日,注明收到某企業(yè)廠房租金收入8萬元,其會計處理為:借:庫存現(xiàn)金 80 000 貸:其他應(yīng)付款 80 000 審閱“其他應(yīng)付款”明細賬,發(fā)現(xiàn)該賬戶無期末余額,其借方分別發(fā)現(xiàn)30000和50000元金額,審計人員立即抽調(diào)兩張記賬憑證,一張為11月15日32號會計憑證,一張為12月9日16號會計憑證,其會計處理均為:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 經(jīng)向該公司詢問,已將這筆租金收入作為年終獎發(fā)給職工。 要求:不考慮稅費,請分析上述處理存在的問題 編制調(diào)整分錄。
請問一下,小規(guī)模納稅人,老板買東西,一直公戶支付,沒有發(fā)票,現(xiàn)在匯算清繳我應(yīng)該咋調(diào)整吖?有時候法人轉(zhuǎn)他自己賬戶,支付維修費,標(biāo)簽費,下水道疏通費用。我不得不借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,但是錢知道收不回來了,發(fā)票也不會有了 還有支付豬肉,雞肉,鴨肉都。借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 支付水電,借管理費用 水電費 貸銀行存款 以上三種情況的。我需要怎么調(diào)整吖?然后年報了??!急急急在線等
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應(yīng)付款~個人 10萬,貸:銀行存款 10萬 借:管理費用~社保 15萬 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 15萬 借:應(yīng)付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營支出~財務(wù)費用~利息支出 貸:其他應(yīng)付款~個人10萬 第二筆:把費用沖減,掛往來款項 借:其他應(yīng)收款~往來單位 貸:管理費用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對我的報表會有影響,我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
(房產(chǎn)中介行業(yè)) 20年-21年個人費用公賬支付(16個人):往來款、服務(wù)費、活動費等(90%無發(fā)票,只有銀行支付憑證 借:其他應(yīng)收款--個人 貸:銀行存款 24年1月調(diào)賬: 借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款--個人 老師,請問: 1、這家房產(chǎn)中介,之前會計掛其他應(yīng)收-個人,導(dǎo)致賬上有71萬多(到現(xiàn)在3年多了),現(xiàn)在想調(diào)平(都用銀行存款付了),可以如上面分錄調(diào)到管理費用里去嗎? 2、有一筆21年2月借的短期借款(向其他公司借的),調(diào)賬可以:借:短期借款 貸:其他應(yīng)付款--法人嗎?法人其他應(yīng)付掛賬103萬。 3、因為公司實收資本1.1萬,會計把公司的各種費用支出掛法人其他應(yīng)付款(賬上103萬),現(xiàn)在企業(yè)無法歸還給法人,因為自22年1月起沒開發(fā)票,收入也沒進公賬,請問欠法人的款怎么平賬?謝謝!
您好,新公司注冊下來了。請問自然人電子稅務(wù)局的密碼去哪里獲取呢?我不是法人,也不是財務(wù)負責(zé)人,這種情況下自然人電子稅務(wù)局需要如何登錄。因為財務(wù)和法人是同一人,但是我是辦事的。法人不知道密碼,無法登錄。請問如何操作,在線求指導(dǎo)
老師,企業(yè)注冊時能夠直接申請成為規(guī)上企業(yè)嗎?主營手袋箱包代加工
老師,交易性金融資產(chǎn)的交易費用為什么是投資收益,不應(yīng)該是成本嗎
老師,公司注銷,對公上面的錢怎么處理,轉(zhuǎn)到法人卡上是要交稅的對吧,就例如10萬,這個稅怎么算的
這個 900 為啥減掉 140 啊,老師他說就是您的利潤少算140。啥意思啊
老師可以幫忙畫一下t字賬戶嘛,答案不太理解
請問,員工私車租給公司,個稅可不可以并入工資一起申報
老師,借:管理費用6112,貸:長期待攤費用6112,現(xiàn)在金額有問題,審計給調(diào)整了,我得把1到4月沖了重新按照審計數(shù)字做憑證,我可以反方向做分錄嗎?
昨天梁晨老師講的經(jīng)濟最后一卷回放有么
老師,請問有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別,謝謝
我來為您解答第一個問題 不能直接調(diào)整至管理費用的哈 首先是以為已經(jīng)跨很多期了 如果真的調(diào)整至費用科目 需要以以前年度損益調(diào)整替代 第二? 看您的描述是90%沒有發(fā)票的 這樣進了費用類科目 在所得稅匯算清繳也是需要調(diào)整出來的哈?
沒有合理合規(guī)的原始憑證做支撐 稅務(wù)局是不認可這筆支出的?
謝謝老師答疑。我翻了記賬憑證,之前都是用銀行存款支付了,像這種情況該怎么把其他應(yīng)收款--個人的賬調(diào)平呢?有16個人,總金額是71萬多。謝謝老師!
同學(xué)您好 只能按照正常分錄 比如是費用 成本 影響利潤的 以以前年度損益調(diào)整替代 如果是小企業(yè) 可以直接錄費用 但是前提是沒有合理合規(guī)發(fā)票的時候 所得稅匯算清繳記得調(diào)增 這樣也是可以的 提示一下 一般情況這種往來賬務(wù)較大的 容易被審計和稅務(wù)稽查 所以留存好相關(guān)材料備查哈
公司實收資本1.1萬,會計把公司的各種費用支出掛法人其他應(yīng)付款(現(xiàn)在賬上103萬,有3年了),企業(yè)無法歸還給法人,因為自22年1月起沒開發(fā)票,收入也沒進公賬,請問欠法人的款怎么平賬?謝謝!
同學(xué)您好 還煩請您這邊重新提問哈 會有相對應(yīng)的老師解答的 謝謝您配合?
好的,謝謝老師
您客氣啦 祝事事順心哦 還請好評一下 謝謝您