您好 請問發(fā)票是什么時候收到的
銷售方的發(fā)票里寫了付款流水號是否說明我公司作為購買方必然付了款?但是為什么我沒在銀行流水里查到這筆款項?如果我公司確實無付款銷售方又開具了發(fā)票,我公司應該怎么做賬務處理?
外賬單據(jù),銀行流水是16日付的材料款,材料發(fā)票是25號才開過來的,這個賬務處理怎么做?銷項發(fā)票是11號開出去的,11號之前沒有任何發(fā)票業(yè)務發(fā)生,這又怎么處理?
單位去年銷售發(fā)票就開了一部分,客戶沒付錢就沒開全,現(xiàn)在跨年又要開發(fā)票,我怎么處理,現(xiàn)在開發(fā)票,對應的主營業(yè)務成本怎么處理,上個會計供應商百分之八十都沒有開發(fā)票來,她也沒有暫估,也沒有做未開票申報,我現(xiàn)在要怎么處理才不會影響我?是工業(yè)企業(yè),會計做賬直接做主營業(yè)務成本材料、機械、燃料,沒有生產(chǎn)成本科目?
老師,我單位是坐室內(nèi)裝修工程的,包工包料,今天開出去14萬銷售發(fā)票,但是購買材料的發(fā)票還沒有開進來,這種情況怎么賬務處理
老師我之前付的款付多了別人又退回來了7000多,我該怎么做賬?我付款付了158000,對方給我開發(fā)票開了15萬 按照發(fā)票我做的賬務處理是 借,原材料 進項稅 貸:應付賬款 想問銀行收同一家的退款8000元怎么做賬務處理?
你好,老師,銷售部制度,如果完不成怎么制定制度
個體戶的個稅需要每月申報嗎
老師,我的資產(chǎn)總額為3000元,注冊資本金從4000減資到1000元,是否合理?。?/p>
@董孝彬老師,廣告公司員工先預付笫三方7500元led屏款,這個分錄不得是借:預付,貸:其他應付嗎?你的分錄怎么是借:其他應收,貸:銀存??
老師,A公司實際投資款200萬,B公司實際投資款100萬元,股權轉(zhuǎn)讓給C公司,是0元轉(zhuǎn)讓,這種合理嗎???不需要交稅嗎?
老師,這個注冊資本金投超了可以退還給股東嗎?
你好老師,我公司2024年購買的辦公用品,辦公用品和清單到貨,銀行支付,2025年5月份來了發(fā)票,會計分錄怎么做?
老師,請問匯算清繳分公司的股東也是填總公司的嗎
注冊資本金除了附銀行回單還應該有什么附件??
老師,請問企業(yè)所得稅認定是2024年10月1號開始的,2054年需要做企業(yè)所得稅匯算嗎
材料發(fā)票是26號收到的
那材料是什么時候收到的
應該是之前的,是在11月才安排到發(fā)票給我們
我是不是可以在11月初做一筆材料暫估入賬,然后先預付款項,發(fā)票回來再做處理這樣?
是的 可以按您說的這樣處理
1:暫估入賬分錄 借:原材料 貸:應付賬款-材料暫估入賬 2、預付賬款:借:預付賬款-供應商 貸:銀行 3、收到發(fā)票:沖銷暫估入賬分錄,做借:原材料 應交稅金 貸:預付賬款 這樣做可以嗎
1:暫估入賬分錄? 借:原材料? 不含稅金額 貸:應付賬款-暫估應付賬款 2、預付賬款: 借:應付賬款-供應商? 貸:銀行存款 3、收到發(fā)票:沖銷暫估入賬分錄,做 借:應付賬款-暫估應付賬款 借:應交稅金? 貸:應付賬款
好的,明白了
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
外賬我是先做銀行單據(jù)還是先做其他?有順序要求嗎
一般是先做銀行單據(jù)
我建立賬套的時候全部按金蝶系統(tǒng)默認設置,那個記賬就有分記、收、付、轉(zhuǎn)字憑證,我要按照這些分類去做嗎?還是全部都選做記字憑證就好,記賬憑證附單據(jù)那里要填多少張單據(jù)嗎?有點忘記了
業(yè)務不是太多的話 直接做記字憑證就好了 記賬憑證附單據(jù)那里要填多少張單據(jù)
都做記賬憑證的話那我不是就得先做材料暫估入賬先嗎,銀行單16號就要做付款了
記賬憑證的話 就按業(yè)務發(fā)生順序做賬
記賬憑證的日期是不是也要跟單據(jù)上的日期一致呢
這個不需要的 做賬的時候按順序就好了
就是按日期先后順序是嗎
按照業(yè)務發(fā)生順序啊 也就是日期順序