您好同學(xué),這個(gè)是可以的同學(xué),但是要去 市場(chǎng)監(jiān)督局辦減資的手續(xù)
老師 我們是臺(tái)資企業(yè) 原來(lái)投資總額是140萬(wàn)美元 ,注冊(cè)資本是100萬(wàn)美元,2者金額不應(yīng)該相等嗎? 現(xiàn)在打算注冊(cè)資本增加到180萬(wàn)美元,那投資總額是不是要同步增加到220萬(wàn)美元? 請(qǐng)老師幫忙回答
您好,老師,我們注冊(cè)資本1億,實(shí)收資本3000萬(wàn),但是現(xiàn)在要減資,將到1000萬(wàn),那實(shí)收資本多余的怎么處理,實(shí)收資本能大于注冊(cè)資本嗎
德勝公司注冊(cè)資本1000萬(wàn),收到金宇公司投入-|||-的生產(chǎn)用鋼材一批,經(jīng)評(píng)估確認(rèn)不含稅的價(jià)值為100萬(wàn)元,-|||-德勝公司收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明:價(jià)款為100萬(wàn)元,-|||-增值稅為13萬(wàn)元。按照投資合同規(guī)定,金宇公司投入資本-|||-占德勝公司注冊(cè)資本總額的9%。
德勝公司注冊(cè)資本1000萬(wàn),收到金宇公司投入的生產(chǎn)用鋼材一批,經(jīng)評(píng)估確認(rèn)不含稅的價(jià)值為100萬(wàn)元,德勝公司收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明:價(jià)款為100萬(wàn)元,增值稅為13萬(wàn)元。按照投資合同規(guī)定,金宇公司投入資本占德勝公司注冊(cè)資本總額的11%。
老師你好,商貿(mào)企業(yè)一般納稅人,注冊(cè)資金1000萬(wàn),實(shí)繳到賬63000元,未分配利潤(rùn)293300元,所有者權(quán)益356300元,財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)合計(jì)2251000元,無(wú)固定資產(chǎn),存貨66萬(wàn),其他應(yīng)收款70萬(wàn),現(xiàn)在要減資,減資后注冊(cè)資本為50萬(wàn),需要交哪些稅款
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬(wàn),做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問(wèn)一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒(méi)有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷(xiāo),賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車(chē)從去年9月份開(kāi)始就一直經(jīng)常用來(lái)配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車(chē)的加油費(fèi)拿來(lái)公司報(bào)賬。但是從去年開(kāi)始一直都沒(méi)有簽過(guò)私車(chē)公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車(chē)公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車(chē)費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車(chē)費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板。總的一次支付13500給老板。那老板收到這13500的租車(chē)費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開(kāi)租車(chē)發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車(chē)公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱(chēng)這個(gè)錢(qián)都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒(méi)關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn),也收不回來(lái)了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類(lèi)科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?