你好,對(duì)的,這個(gè)付款流水號(hào)是對(duì)方可以看得到,你們應(yīng)該看你的支付出去的。
我們老板有一家汽車銷售公司,和一家物流公司他,他很多給他通過汽車銷售公司購(gòu)買的車,就掛靠在自己的這家物流公司,以前都是客戶付款,按揭放款都在直接到銷售公司,發(fā)票我們又直接開給物流公司,是不是應(yīng)該物流公司直接付款給銷售公司呢?然后物流公司收客戶的車款,還有購(gòu)置稅,保險(xiǎn)費(fèi)上戶都應(yīng)該在物流公司呢?物流公司又銷售給客戶,但是客戶的首付款和按揭款都打在物流公司,是吧,但是我們物流公司又不會(huì)給客戶開發(fā)票了,銷售公司開給物流公司發(fā)票,物流公司再給客戶簽的時(shí)候沒有發(fā)票,客戶以前的車款都打在銷售公司,按揭款客戶車款都打在物流公司,物流公司再付銷售公司,可是物流公司和客戶有合同沒發(fā)票,物流公司怎么確認(rèn)增值稅和收入
請(qǐng)問老師, 1,我們公司是貿(mào)易公司,作為購(gòu)買方,收到上家銷售方墊付的一張物流公司開具給我們公司的物流發(fā)票,請(qǐng)問我怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 2,我們作為銷售方要把貨物及這筆物流費(fèi)轉(zhuǎn)給下家應(yīng)該怎么開具發(fā)票和進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,我們公司也沒有開具物流發(fā)票的資質(zhì)。
銷售方的發(fā)票里寫了付款流水號(hào)是否說明我公司作為購(gòu)買方必然付了款?但是為什么我沒在銀行流水里查到這筆款項(xiàng)?如果我公司確實(shí)無(wú)付款銷售方又開具了發(fā)票,我公司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
家具行業(yè),20萬(wàn)的訂單,客戶私對(duì)私付款50%到了法人私賬; 后來(lái)客戶要求開發(fā)票,說尾款可以打公賬 但是還是私對(duì)公付款 銷售表示這個(gè)發(fā)票不開,客戶可能會(huì)退款,無(wú)法成交。 銷售還說三流一致,是指銷售方,收款方,開票方一致,沒有限制付款方 我想要對(duì)方出付款委托書 ,對(duì)方也拿不出 (好像稅務(wù)局也不認(rèn)可 ) 這種情況 我拒絕開票可以么?老板想留住這筆業(yè)務(wù),我很為難。
老師 我有個(gè)做賬邏輯不懂,我在代賬公司,做賬先做銀行存款,然后做其他的的,像費(fèi)用發(fā)票 借方我知道管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用等,但是貸方怎么入賬呢,會(huì)不會(huì)和當(dāng)時(shí)做的銀行存款重復(fù)了,比如我貸:其他應(yīng)付款,但是銀行存款付過了,難道我要一筆一筆對(duì)銀行存款有沒有付,
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過的題在那里找?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無(wú)從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來(lái)的呢?謝謝
查過了,真的沒查到支付出去
那你問下對(duì)你們賬上有預(yù)付嗎
這個(gè)還沒問。沒聯(lián)系上對(duì)方。但是目前來(lái)看每個(gè)月都是發(fā)生金額和支付金額剛好吻合的
那你先做應(yīng)付賬款里面。到時(shí)候你們?cè)履┛梢詫?duì)賬。
如果是對(duì)方開多了票呢?
多開了的發(fā)票,你先不要做賬,如果貨物沒有到的不需要做,沒有支付也不需要做。
可是這個(gè)月我沒注意已經(jīng)把發(fā)票抵扣了…
抵扣了應(yīng)該就必須做賬了是吧
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款做這個(gè)。
還有如果我公司的確沒有支付,那銷售方為什么會(huì)備注寫了付款流水號(hào)呢?難道是他們弄錯(cuò)了?
這個(gè)需要你問一下對(duì)方,不太了解。那您需要看一下,摸一下規(guī)律,對(duì)方之前你們沒有付款的時(shí)候,人家備注嗎。
是中國(guó)電信,他們直接扣款的。目前好像沒有沒付款的情況,所以我才說他們是不是開多了票或者說少扣了錢。
最好問下對(duì)方。 如果你們單位是預(yù)付款的,肯定是扣了款了。不過你們單位是先消費(fèi)后交款的,這個(gè)就不好說。
我們是當(dāng)月交上個(gè)月的電信的費(fèi)用,畢竟每個(gè)月實(shí)際用多少需要支付的錢又不是完全一樣的。
你們上月提前預(yù)付的 月末或者次月消費(fèi)的不一定等于你的預(yù)付 你查下消費(fèi)的金額 還有余額
我查了上幾個(gè)月都沒預(yù)付什么事。
那就問一下銷售方。
目前還聯(lián)系不上。
核對(duì)了一下每個(gè)月的實(shí)際消費(fèi)的金額,這個(gè)能核對(duì)出來(lái)嗎?如果對(duì)方多開了的話,你們會(huì)多出一張發(fā)票。