 
                            借銀行存款10006.5 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9907.43 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅99.07 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,小規(guī)模納稅人季度不超過45萬不用交增值稅,這個(gè)分錄怎么做
老師,這個(gè)怎么做分錄小規(guī)模納稅人裝修公司,不含稅收入9907.43稅額99.07合計(jì)10006.50,怎么做分錄,做完分錄不超額交不到稅,最后怎么做分錄
老師,小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅怎么做分錄?是按照含稅金額還是不含稅金額計(jì)提?怎么做?
老師,小規(guī)模納稅人月末計(jì)提增值稅怎么做分錄?是按照含稅金額還是不含稅金額?分錄要怎么做?
老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,如果季度達(dá)不到30萬的收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做?超過30萬收入,又怎么做分錄?謝謝!
 
                出口企業(yè)銷售可以退稅,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,我們開具一年500萬全額保證金的銀行承兌匯票,我們是要一次性被凍結(jié)500萬,還是每次開具的時(shí)候凍結(jié)開具匯票的金額???比如說我這個(gè)月底要開50萬,是只要凍結(jié)50萬就可以?
老師你好:報(bào)稅個(gè)是勾選發(fā)票就行了,其他五個(gè)報(bào)表數(shù)字自動(dòng)生成的。另外記賬憑證做于不做都可以報(bào)稅的嗎?還是先必須做憑證再報(bào)稅。
社?;鶖?shù)調(diào)整,7月和8月有需要補(bǔ)繳的社保(系統(tǒng)10月自動(dòng)生成,現(xiàn)已申報(bào)已補(bǔ)繳)。但是7月8月的工資早已發(fā)放,個(gè)稅也早已申報(bào)。這部分社保差額在個(gè)稅申報(bào)中怎么處理了?直接加到9月的稅款所屬期嗎?
你好,當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請(qǐng)問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項(xiàng)目還怎么具體填?如果填錯(cuò)了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動(dòng)填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請(qǐng)教一下,假設(shè)陽光公司是預(yù)付賬款的公司,一級(jí)科目是預(yù)付賬款,二級(jí)科目是單位,陽光公司應(yīng)該是三級(jí)科目,還是直接讓陽光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
請(qǐng)問集團(tuán)公司承攬了燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項(xiàng)目,是業(yè)主方,我們公司是集團(tuán)下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議,服務(wù)主要為派遣專業(yè)人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目服務(wù),計(jì)量支付,政府文件提交結(jié)算,居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對(duì)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理作為成本入賬
老師,我們是非營(yíng)利組織,剛剛收到捐贈(zèng),我確定捐贈(zèng)收入,但是結(jié)賬后顯示有利潤(rùn)?在根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表生成的所得稅表后顯示有利潤(rùn),需要繳企業(yè)所得稅?我這是不是不應(yīng)該這么早確認(rèn)捐贈(zèng)收入,是不是等項(xiàng)目完結(jié)后在確認(rèn)捐贈(zèng)收入呢?這確定的捐贈(zèng)收入也屬于限制性的,為什么限制性的也交稅呢?

