對的 申報增值稅可以先不做賬也能申報

請問:我們2月份只開了一張紅字負數(shù)發(fā)票(原始發(fā)票是去年12月份開出去的,今年2月份退回了),2月份沒有其他收入,對于這張負數(shù)發(fā)票的憑證:1、是直接將原來的那張發(fā)票的憑證紅沖,還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證?2、如果后面再做憑證的話,那賬面的增值稅和我申報的2月份的增值稅申報表不是不一致了嗎?3、做紅字憑證后,預(yù)計的紅字稅費的分錄怎么寫呢?
老師,我今天做了增值稅的季報,沒有做企稅和財務(wù)報表的季報,增值稅數(shù)據(jù)都是電子稅務(wù)局按開票金額自動生成的,那我的記賬憑證在不更改收入數(shù)據(jù)的前提下其他都是可以改的么?比如9月在報增值稅報表前沒有做附加稅的計提結(jié)賬了,那我現(xiàn)在也是可以反結(jié)賬改記賬憑證加上計提附加稅?,記賬憑證加上了計提附加稅,對增值稅報表表格會不會有影響
老師你好:報稅個是勾選發(fā)票就行了,其他五個報表數(shù)字自動生成的。另外記賬憑證做于不做都可以報稅的嗎?還是先必須做憑證再報稅。
扣個稅時,繳納金額比賬務(wù)實際多了幾角錢,實際繳納金額是正確的,請問差異記入哪里
老師分割單可以當(dāng)發(fā)票使用嗎?
單位是一般納稅人,每個月都需要交增值稅,會計已經(jīng) 申報了,但老板就是不讓交,一直拖,拖了一年多了,累計欠稅五六萬了,會計會承擔(dān)責(zé)任嗎?
你好老師,在電子稅務(wù)局上可以取消個體戶的財務(wù)報表申報嗎
公司名下的車,4年折舊 還有5萬余額,老板把車3.5萬元賣了,請問虧錢處理了,賬務(wù)怎么處理
你好老師,就是公司新辦的,然后在建廠房這些,買電纜重新布線,開關(guān)這些東西,我是計入管理費用-開辦費用嗎?還是在建工程,
老師:外購已稅消費稅委托加工應(yīng)稅消費品,可以扣除外購的消費稅嗎?
收到x公司銀行承兌匯票,將x公司的匯票背書轉(zhuǎn)讓給y公司,分別怎么做賬?
請問老師,電子稅務(wù)局系統(tǒng)里開具稅收完稅證明,能開具一整年的嗎?例如:增資稅1-12月,附加稅:1-12月
暫估費用或計提費用怎么寫?附什么單據(jù)?