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老師,我一月底,我給別人開(kāi)票,是我們的工程,他們要打款到我們,沒(méi)收到款,但是我們已經(jīng)把票開(kāi)出去了,就相當(dāng)于我確認(rèn)的收入了,我做的是借應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,就相當(dāng)于虛增了我的利潤(rùn),因?yàn)殄X(qián)根本就沒(méi)到賬,我的報(bào)表里面顯示我的利潤(rùn)有幾百萬(wàn)的利潤(rùn),那這樣企業(yè)所得稅也增加了很多,我現(xiàn)在不知道怎么去處理,我如果不用應(yīng)收賬款,問(wèn)其他科目能不能過(guò)渡一下,就是不讓這個(gè)利潤(rùn)虛增。
老師,我問(wèn)你個(gè)題哈,我不知道這個(gè)押題冊(cè)您這個(gè)手里有沒(méi)有這個(gè)題,這樣兒這個(gè)所得稅的題在題目的基礎(chǔ)上,他第一個(gè)他有一個(gè)接受我們公司的捐贈(zèng),然后就是他不是那個(gè)權(quán)力性的投資,然后他就應(yīng)當(dāng)給他確認(rèn)為收入哈,然后這個(gè)題干上是十個(gè)億,然后這個(gè)捐贈(zèng)收入是1000多萬(wàn)吧,哈。然后就是在算他后面兒的這些什么業(yè)務(wù)招待費(fèi)的時(shí)候兒啊,還有廣告收入的時(shí)候兒,他這個(gè)應(yīng)該給他寄到收入里面兒,那么我們?cè)诤竺鎯壕褪撬氵@些限額的時(shí)候兒應(yīng)不應(yīng)該就把它也列進(jìn)去呢,因?yàn)槲医裉熳隽艘粋€(gè)題是列進(jìn)去的,后面兒這個(gè)題他又不列,在又不列進(jìn)去,什么情況列進(jìn)去什么情況不列進(jìn)去呢。
老師,我一直把工資計(jì)入的管理費(fèi)用-工資,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),后來(lái)因?yàn)榇_認(rèn)收入時(shí),所有費(fèi)用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里,導(dǎo)致在確認(rèn)收入時(shí),我沒(méi)有確認(rèn)成本,所以后來(lái)就把工資計(jì)入勞務(wù)成本,想著在確認(rèn)收入時(shí)將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣就可以確認(rèn)成本了 但后來(lái)發(fā)現(xiàn),由于幾個(gè)月才確認(rèn)一次收入,工資又計(jì)入勞務(wù)成本,在填寫(xiě)利潤(rùn)表時(shí),發(fā)現(xiàn)沒(méi)有勞務(wù)成本這一項(xiàng),費(fèi)用沒(méi)有減掉,而賬上有點(diǎn)錢(qián),這就形成賬上有錢(qián),而沒(méi)有任何扣除的費(fèi)用成本,就要繳稅了,但實(shí)際情況又不是, 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢?
老師,您好,我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè),我在做年度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,一進(jìn)入頁(yè)面就提示“?根據(jù)您當(dāng)前填報(bào)信息,屬于小型微利企業(yè),依據(jù)政策可免于填報(bào):《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010)《金融企業(yè)收入明細(xì)表》(A101020)《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010)《金融企業(yè)支出明細(xì)表》(A102020)《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》(A103000)《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000)"這樣,那我們也是屬于小型微利企業(yè)的,這樣是不是就只要把數(shù)據(jù)填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”上就可以了?但我們?nèi)ツ暧邪l(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)和公益性捐贈(zèng)支出的,而且這兩個(gè)都超出了稅前抵扣標(biāo)準(zhǔn)的,就真的不用作稅前調(diào)整了嗎?
甲公司為居民企業(yè),主要從事生產(chǎn)與銷(xiāo)售業(yè)務(wù),2021年有關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)如下:(1)取得手機(jī)銷(xiāo)售收入8000萬(wàn)元,提供專(zhuān)利權(quán)的使用權(quán)取得收入100萬(wàn)元;(2)確認(rèn)無(wú)法償付的應(yīng)付款項(xiàng)6萬(wàn)元;接受乙公司投資,收到投資款2000萬(wàn)元;(3)當(dāng)年3月因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)借款300萬(wàn)元,其中向金融企業(yè)借款250萬(wàn)元,期限6個(gè)月,年利率6%,向非金融企業(yè)丙公司借款50萬(wàn)元,期限6個(gè)月,年利率10%,利息均已支付;(4)參加財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),按規(guī)定向保險(xiǎn)公司繳納保險(xiǎn)費(fèi)5萬(wàn)元;計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金15萬(wàn)元;發(fā)生會(huì)議費(fèi)30萬(wàn)元;發(fā)生非廣告性質(zhì)贊助支出20萬(wàn)元;(5)通過(guò)市民政部門(mén)用于公益事業(yè)的捐贈(zèng)支出80萬(wàn)元,直接向某小學(xué)捐贈(zèng)9萬(wàn)元,向貧困戶(hù)王某捐贈(zèng)2萬(wàn)元;(6)全年利潤(rùn)總額為750萬(wàn)元。已知:公益性捐贈(zèng)支出,在年度利潤(rùn)12%以?xún)?nèi),準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。計(jì)算甲公司2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),應(yīng)計(jì)入收入總額的是多少?計(jì)算甲公司2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除利息支出的是多少?計(jì)算甲公司2021年度
老師您好,公司購(gòu)買(mǎi)監(jiān)控?cái)z像頭用于非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),核算上計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,請(qǐng)問(wèn)取得的專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師,企業(yè)信用報(bào)告是在哪里打印
請(qǐng)問(wèn):個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)稅票,每季度需要申報(bào)嗎
支付員工在國(guó)外工作的房租水電應(yīng)該入什么費(fèi)用
2025年三季度所得稅申報(bào)中應(yīng)付職工薪酬欄怎么填數(shù)據(jù)
老師你好,我們公司有一家供應(yīng)商是月底一起開(kāi)票的,這樣可以嗎?那每筆轉(zhuǎn)賬給對(duì)方單子入賬的時(shí)候我這邊沒(méi)有發(fā)票怎么處理???
老師實(shí)際工作中增值稅報(bào)表上收入600,成本400管理費(fèi)用400,不用交增值稅,但是老板想交增值稅,我該調(diào)整才能有稅交?
老師 公司招了個(gè)殘疾人有殘疾證 能為公司免哪些稅
哪些合同不用交印花稅
老師 個(gè)體戶(hù)查賬征收,再報(bào)經(jīng)營(yíng)所得是,系統(tǒng)里面帶出來(lái)收入總額是90萬(wàn),但是1月至9月沒(méi)有收到成本發(fā)票,三季度可以先預(yù)估成本,少預(yù)交個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得嘛,


您好,你收到10萬(wàn)限定捐贈(zèng)時(shí)做分錄借銀行存款10萬(wàn)貸捐贈(zèng)收入10萬(wàn)是對(duì)的,但月底沒(méi)花掉這10萬(wàn)報(bào)表就有利潤(rùn)了,而報(bào)稅時(shí)你必須手動(dòng)在免稅收入欄里填上這10萬(wàn)進(jìn)行調(diào)減(應(yīng)納稅所得額=報(bào)表利潤(rùn)10萬(wàn)-免稅收入10萬(wàn)=0),這樣就不用交稅了,所以問(wèn)題在于你沒(méi)做納稅調(diào)減而不是收入確認(rèn)早了或限定性收入要交稅。
謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!