1.只有銀行回單,沒有發(fā)票
老師,你好!請教一下:我們公司采購一批貨物,收到一張專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓,這樣情況我已經(jīng)抵扣了進(jìn)項,該怎么處理呢?可以讓對方單獨開具一張銷售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票,我拿來做賬嗎?
老師,我去年12月收到一張發(fā)票,1月想勾選抵扣發(fā)現(xiàn)納稅人識別號錯了,未能抵扣現(xiàn)在已聯(lián)系對方重新把正確的開過來。我當(dāng)時做的賬務(wù)處理為借:在建工程——待攤投資——技術(shù)服務(wù)費 18625.74 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額186.26 貸:銀行存款18812 請問這個月拿到發(fā)票后我們的賬要怎么處理呢?錯票要 退回給對方還是留著做為憑證附件呢?
老師,您好 1請問我現(xiàn)在拿著銀行回單,是老板購買業(yè)務(wù)招待禮品,是公戶轉(zhuǎn)對方公戶的,我現(xiàn)在只有銀行回單,我要怎么做這筆分錄? 2我現(xiàn)在有張發(fā)票a已經(jīng)做賬了,對方又要求從新開發(fā)票b,我已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票,我要怎么處理人家拿回來的發(fā)票a,保管起來,還有作廢要怎么處理呢,麻煩老師了
老師你好,我現(xiàn)在注冊了一個個體工商戶,已經(jīng)拿到營業(yè)執(zhí)照了,我現(xiàn)在需要給客戶企業(yè)開發(fā)票有一筆款要收,請問我要怎么做呢? 1、個體工商戶怎么開發(fā)票呢? 2、我需要去銀行開公戶嗎?還是對方企業(yè)可以直接把錢打進(jìn)我任何一個私人賬戶? 3、如果對方企業(yè)直接打進(jìn)我私人賬戶,那這筆錢就是我個人的可以直接自己支配了吧?還是需要交稅呢?
老師您好,請問一下,對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯了,要退回重開,但是我公司上個月已經(jīng)抵扣了,對方要求我公司紅沖,我已經(jīng)做了紅沖,賬務(wù)怎么處理,分錄怎么寫?
老師您好!比如,企業(yè)發(fā)行債劵面值100,發(fā)行價是110,利息調(diào)整額就是10,會計分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負(fù)債貸方,那銀行存款里面增加的10是購買方為了以后得到比市場高的利息給發(fā)行方的補償,可這個補償需要計入“應(yīng)付債款-利息調(diào)整”這個科目的貸方,負(fù)債科目貸方增加10不就是負(fù)債增加了10嗎?這個差額10為什么會導(dǎo)致負(fù)債增加呢?道理不理解,多謝師指點!
請問老師,更正申報24年漏保的個人所得稅,如果這位員工在多處有收入,在更正申報里直接產(chǎn)生個稅,還是怎么樣?
個體工商戶一般納稅人,購買維護(hù)廠房用的五金配件,能用現(xiàn)金支付?
老師有道題,成本利潤率20%,公式是,價格*(1-5%)=190+190*20% 得出價格是240 銷售利潤率20%,價格*(1-5%)=190+價格*20%答案是價格=253,問253是怎么解出來來的,麻煩回答一下,謝謝
老師您好,供應(yīng)商差票,這個催票應(yīng)該誰去催呢?財務(wù)還是采購
這個經(jīng)營范圍,開發(fā)票項目可以選擇,信息技術(shù)服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)*服務(wù)費嗎?,如果不行可以怎么選擇呀!
鄒老師,問一下財務(wù)報表中的毛利潤怎么算的?
老師 2024年工資有60000計提在管理費用 32900計提在主營業(yè)務(wù)成本 在做年報時 系統(tǒng)自動帶入60000 要不要更改
想問您一下,公司的電商平臺的錢提現(xiàn)到執(zhí)照對應(yīng)的支付寶里,支付寶里的錢,轉(zhuǎn)到這個公司自己的對公賬戶里,之后再轉(zhuǎn)給其他公司;和這家公司支付寶里的錢,直接轉(zhuǎn)給其他公司,差別是什么呢 這兩種應(yīng)該沒有什么差異吧。。。 但為什么代賬公司會在意銀行的流水?不在意支付寶里的流水呢。。。
個體戶,定率征收,按季報稅,怎么征收?
是的,老師
需要追開發(fā)票,是吧,那我要怎么做分錄呢
1.只有銀行回單,沒有發(fā)票,做分錄 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 等實際拿到夠買憑證后 借:銷售費用 貸:應(yīng)付賬款
2.已經(jīng)在稅控系統(tǒng)開具了a發(fā)票對應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票后,不用在作廢a發(fā)票了,a發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票放一起做一比紅沖分錄
老師,我已經(jīng)做賬a發(fā)票,專定了,a發(fā)票的紅單聯(lián)被退回來了。我也開了負(fù)數(shù)發(fā)票沖之前做賬對應(yīng)的a發(fā)票,問題我手里邊有a發(fā)票的第二聯(lián),負(fù)數(shù)發(fā)票的第一聯(lián)和第二聯(lián),你說放一起是三張一起放一起嘛
是的,將三張放一起,做一筆紅沖,然后做一筆確認(rèn),其實對金額沒影響,只是一個流程
好的,謝謝老師ヾ(? ° ? ° ?)??
請問你們平??葱┦裁磿?,或者網(wǎng)站,可以補補會計這些實操知識?。扛杏X你們知道好多啊
不客氣,祝您工作順利